Постановление КМ РТ от 15.05.2014 N 319 "О внесении изменений в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2014 г. № 319
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 01.07.2013
№ 461 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
В целях реализации Закона Республики Татарстан от 25 ноября 2013 года № 94-ЗРТ "О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2013 № 1056 "Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 "Об утверждении Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (далее - Программа), следующие изменения:
строки "Объемы финансирования Программы, тыс. рублей" и "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"<*> Объемы финансирования Программы, тыс. рублей
Всего по Программе - 727 438 766,3 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 368 284 030,4 тыс. рублей, из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 4 674 877,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), в том числе:
2013 г. - 4 485,2 тыс. рублей,
2014 г. - 2 609 325,2 тыс. рублей,
2015 г. - 1 019 734,0 тыс. рублей,
2016 г. - 1 019 734,0 тыс. рублей,
2017 г. - 5 076,6 тыс. рублей,
2018 г. - 5 294,9 тыс. рублей,
2019 г. - 5 512,0 тыс. рублей,
2020 г. - 5 715,9 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 42 928 420,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 5 660 285,2 тыс. рублей,
2014 г. - 3 100 504,5 тыс. рублей,
2015 г. - 3 108 842,0 тыс. рублей,
2016 г. - 3 170 212,7 тыс. рублей,
2017 г. - 6 995 657,8 тыс. рублей,
2018 г. - 6 765 529,9 тыс. рублей,
2019 г. - 6 935 389,4 тыс. рублей,
2020 г. - 7 191 998,8 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144 363 726,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 15 943 700,6 тыс. рублей,
2014 г. - 17 559 356,8 тыс. рублей,
2015 г. - 17 851 829,8 тыс. рублей,
2016 г. - 18 106 628,3 тыс. рублей,
2017 г. - 18 350 881,1 тыс. рублей,
2018 г. - 18 598 428,6 тыс. рублей,
2019 г. - 18 849 315,1 тыс. рублей,
2020 г. - 19 103 586,2 тыс. рублей;
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 176 317 005,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 13 915 012,8 тыс. рублей,
2014 г. - 17 346 424,3 тыс. рублей,
2015 г. - 21 390 885,7 тыс. рублей,
2016 г. - 22 537 045,8 тыс. рублей,
2017 г. - 23 462 808,3 тыс. рублей,
2018 г. - 24 635 948,8 тыс. рублей,
2019 г. - 25 867 746,4 тыс. рублей,
2020 г. - 27 161 133,7 тыс. рублей;
дополнительная потребность - 359 154 735,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен, в том числе:
2013 г. - 10 983 634,1 тыс. рублей,
2014 г. - 25 264 061,7 тыс. рублей,
2015 г. - 30 290 309,3 тыс. рублей,
2016 г. - 37 203 481,2 тыс. рублей,
2017 г. - 56 528 030,2 тыс. рублей,
2018 г. - 60 668 389,9 тыс. рублей,
2019 г. - 66 057 571,3 тыс. рублей,
2020 г. - 72 159 258,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" <*>.
Всего - 91 000 188,8 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 83 824 513,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" <*>.
Всего - 301 928 169,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 242 137 742,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства" <*>
Всего - 4 238 190,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 4 238 190,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год)
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" <*>.
Всего - 10 088 631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 914 278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 5 174 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" <*>.
Всего - 6 758 034,3 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 111 524,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей, источник не определен (с 2013 по 2020 год)
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" <*>.
Всего - 281 036,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 281 036,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год)
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" <*>.
Всего - 225 107 142,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год) с учетом дополнительной потребности, из них: источник определен - 18 769 895,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 206 337 247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" <*>.
Всего - 65 468 779,4 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 496 588,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении" <*>.
Всего - 1 607 720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них дополнительная потребность - 1 607 720,93 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" <*>.
Всего - 20 960 872,1 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7 510 262,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 13 450 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
<**> Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы
Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 10,3 на 1000 населения;
снижение материнской смертности в 2020 году до 10,0 на 100 тысяч родившихся живыми;
снижение младенческой смертности в 2020 году до 6,3 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году до 630,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году до 16,9 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2020 году до 182,1 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза в 2020 году до 6,0 на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2020 году до 9 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2020 году до 31 процента;
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2020 году до 21 процента;
снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2020 году до 36,0 на 100 тыс. населения;
увеличение обеспеченности врачами в 2020 году до 37,9 на 10 тыс. населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году 1 к 3,0;
доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75,0 лет;
снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения к 2020 году до 30 процентов;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2020 году до 491,0 на 100 тыс. человек соответствующего возраста";
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Всего по Программе - 727 438 766,3 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 368 284 030,4 тыс. рублей, из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 4 674 877,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 42 928 420,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144 363 726,5 тыс. рублей;
планируемые к привлечению средства ОМС, по предварительной оценке, - 176 317 005,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 359 154 735,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
в подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - подпрограмма 1):
строку "Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей <*>" Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей <*>
Всего - 91 000 188,8 тыс. рублей <*>, в том числе:
источник определен - 83 824 513,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 699 748,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 819 925,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 098 634,9 тыс. рублей;
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 76 206 204,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
раздел I подпрограммы 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"В Республике Татарстан начинаются подготовительные мероприятия по проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года (далее - Чемпионат).
Одним из 11 городов-организаторов Чемпионата в России является г. Казань. Главной ареной для проведения игр в г. Казани станет футбольный стадион "Казань-Арена" на 45000 посадочных мест. В медицинском обеспечении спортивных мероприятий Чемпионата планируется задействовать центры высокотехнологичной медицинской помощи, которые максимально приближены к спортивным объектам, - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" (ул. Оренбургский тракт, 138) и Больница скорой медицинской помощи в составе государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница № 7" г. Казани (ул. Чуйкова, д. 54). Указанные учреждения успешно зарекомендовали себя в качестве госпиталей Универсиады, показали высокий уровень организации оказания экстренной медицинской помощи и профессионализма персонала.
Объекты Чемпионата расположены в радиусе не более 18 км от указанных учреждений, время следования машины скорой медицинской помощи не должно превышать 19 минут (требования Международной федерации футбола). Своевременную доставку участников и гостей Чемпионата обеспечивает санитарный автопарк государственного автономного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" г. Казани.";
подраздел "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" раздела II подпрограммы 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Мероприятие 1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года.
В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2013 № 1056 "Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" в 2017 - 2018 годах будут осуществлены следующие мероприятия по подготовке инфраструктуры здравоохранения:
приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для государственного автономного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Казани";
приобретение медицинских изделий для обеспечения Порядков оказания медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации:
замена основного состава диагностического и реанимационного оборудования государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
замена основного состава диагностического и реанимационного оборудования Больницы скорой медицинской помощи в составе государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница № 7" г. Казани.";
раздел III подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Всего - 91 000 188,8 тыс. рублей <*>, в том числе:
источник определен - 83 824 513,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 699 748,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 819 925,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 098 634,9 тыс. рублей;
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 76 206 204,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Программой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средства медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личные средства медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ <*>
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов по годам
Финансирование с указанием источника финансирования <*>
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
источник
объем, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания; увеличение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
МЗ РТ<**>, МДМСТ РТ, МОН РТ, МК РТ, МТСЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию), ГБОУ ВПО "КГМУ" Минздрава России (по согласованию), ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России (по согласованию)
2013 - 2020
годы
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
0,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
бюджет Республики Татарстан
50896,4
51 000,7
52 119,5
53 294,6
56795,1
59237,3
61666,0
63947,6
ОМС (планируемые к привлечению в установленном порядке)
236 858,4
1389135,0
1712803,5
1805294,9
1879312,0
1973277,6
2071941,5
2175538,6
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
100,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
100,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.метр), %
23,5
23,4
23,3
23,2
23,2
23,1
23,0
22,9
22,8
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, %
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, %
37,0
37,0
36,9
36,8
36,7
36,6
36,50
36,4
36,3
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %
70,00
69,0
68,0
67,0
66,0
65,0
64,0
63,00
62,0
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, %
39,5
39,5
39,4
39,3
39,2
39,1
39,0
38,9
38,8
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, %
50,0
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
44,0
43,0
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях, %
54,2
54,3
54,4
54,5
54,6
54,8
55,0
55,2
55,5
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %
96,7
96,7
96,7
96,8
96,8
96,9
96,9
97,0
97,0
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха)
1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
МЗ РТ
2013-2020 годы
Заболеваемость дифтерией
0,0
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
бюджет Республики Татарстан
91 768,1
96 630,0
101 590,2
106 785,5
111 452,0
116 244,4
121 010,4
125 487,8
Заболеваемость корью
2,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Заболеваемость краснухой
0,39
0,3
0,25
0,2
0,18
0,15
0,12
0,1
0,08
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
34 102,4
26 172,2
26 318,8
26 721,5
27 082,1
27 447,8
27 818,3
28 193,8
Заболеваемость эпидемическим паротитом
0,03
0,17
0,15
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,05
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C
1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
МЗ РТ
2013-2020 годы
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
86,5
86,8
87,1
87,4
87,7
88,0
88,3
88,6
88,9
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
82 776,4
93 377,7
93 900,6
95 337,3
96 624,4
97 928,8
99 250,8
100 590,7
Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения
Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения
1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей:
1.4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;
1.4.2. Модернизация инфраструктуры амбулаторно-поликлинической помощи;
1.4.3. Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи. Организация их взаимодействия с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;
1.4.4. Развитие системы раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ
2013-2020 годы
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
0,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
федеральный бюджет (планируемые к привлечению в установленном порядке)
-
1 870 816,1
414 466,2
414 466,2
-
-
-
-
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
265 461,0
255 099,3
256 527,9
260 452,8
263 968,9
267 532,5
271 144,2
274 804,6
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
100,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
ОМС (планируемые к привлечению в установленном порядке)
5 195 595,1
6 169 257,1
7 606 694,0
8 017 455,5
8 346 171,2
8 763 479,8
9 201 653,8
9 661 736,5
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
100,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Смертность от самоубийств на 100 тыс. населения
17,6
17,6
17,5
17,5
17,4
17,4
17,3
17,3
17,2
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года
МЗ РТ, МДМСТ РТ
2017-2018 годы
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %
70,0
69,0
68,0
67,0
66,0
65,0
64,0
63,0
62,0
бюджет Республики Татарстан
-
-
-
-
500 000,0
-
-
-";
--------------------------------
<*>Дополнительная потребность в финансировании подпрограммы представлена в приложении № 1а к Программе.
<**>Список использованных сокращений.
в подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее - подпрограмма 2):
строку "<*> Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей <*>" Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"<*> Объемы финансирования подпрограммы
<*> Всего: 301 928 169,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 242 137 742,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета (по предварительной оценке): 1 896 600,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке): 5 059 457,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по предварительной оценке): 137 964 077,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 97 217 606,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
Мероприятие 2.7. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи" подраздела "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" раздела II подпрограммы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках реализации Долгосрочной целевой программы "Модернизация государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" на 2010 - 2018 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2010 № 980 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Модернизация государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" на 2010 - 2018 годы", для северо-восточного региона создан региональный центр высокотехнологичной медицинской помощи на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" (далее - БСМП), где оказывается круглосуточная скорая высокотехнологичная медицинская помощь, в том числе по кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, онкологии. Для оснащения БСМП в 2010 году перечень медицинской аппаратуры, оборудования был определен с учетом вновь организуемых отделений по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи и степени износа имеющегося медицинского оснащения. С целью оснащения лечебно-диагностическим оборудованием БСМП были реализованы мероприятия, связанные с привлечением заемных средств. С 2013 года бюджетом Республики Татарстан осуществляются выплаты, направленные на погашение займа.";
раздел III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Всего: 301 928 169,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 242 137 742,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета (по предварительной оценке): 1 896 600,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке): 5 059 457,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по предварительной оценке): 137 964 077,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке): 97 217 606,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средства медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личные средства медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ <*>
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов
Финансирование с указанием источника <*>
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
источник
объем, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Снижение смертности от туберкулеза
Соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом
2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, %
41,00
43,0
48,1
52,5
56,9
61,5
66,0
70,3
75,0
федеральный бюджет (планируемые к привлечению в установленном порядке)
-
94 050,6
55 022,6
55 022,6
-
-
-
-
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
578 265,4
748 999,0
753 193,4
764 717,3
775 041,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, %
30,0
32,0
33,0
35,0
36,0
38, 0
40,0
42,0
44,0
федеральный бюджет (планируемые к привлечению в установленном порядке)
587 520,2
545 683,9
545 683,9
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
159 330,5
179 736,4
180 742,9
183 508,3
185 985,7
188 496,5
191 041,2
193 620,3
Снижение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии на экологических больных
Модернизация наркологической службы Республики Татарстан
2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 человек соответствующего контингента
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
226 040,0
280 951,9
282 525,2
286 847,8
290 720,2
294 644,9
298 622,6
302 654,0
Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах
Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, %
20,6
20,4
20,42
20,27
20,19
20,07
20,04
20,06
20,0
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
851 109,0
924 264,8
929 440,7
943 661,1
956 400,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта
Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями
2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения
282,6
281,8
280,9
279,6
278,0
276,3
274,4
272,3
270,6
ОМС (планируемые к привлечению в установленном порядке)
625 143,1
556 449,7
686 102,5
723 152,0
752 801,2
790 441,3
829 963,4
871 461,6
Снижение смертности от злокачественных новообразований
Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями
2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %
53,5
53,8
53,9
54,1
54,3
54,5
54,7
54,9
55,0
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ
298 055,6
336 740,4
338 626,1
343 807,1
348 448,5
353 152,6
357 920,2
362 752,1
Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи
Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови
2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, %
88,5
85,0
85,5
86,4
87,2
88,1
89,0
89,1
89,2
бюджет Республики Татарстан
-
122 466,1
117 672,7
112 879,2
108 085,8
103 292,3
-
-
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
144 610,8
108 009,3
108 614,2
110 276,0
111 764,7
113 273,5
114 802,7
116 352,5
ОМС (планируемые к привлечению в установленном порядке)
1 322 224,9
1 675 337,8
2 065 691,5
2 177 238,8
2 266 505,6
2 379 830,9
2 498 822,4
2 623 763,5
Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, %
3,4
3,4
3,4
3,38
3,35
3,32
3,32
3,3
3,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Смертность от всех причин на 1000 населения
12,2
12,2
12,0
11,8
11,6
11,4
11,0
10,7
10,3
бюджет РТ
191 695,3
192 372,4
193 083,3
202 544,3
212 266,4
221 393,8
230 471,0
238 998,4
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
11 373 711,9
12 453 133,0
12 717011,0
12 893 246,7
13 067 118,9
13 243 335,6
13 421 928,5
13 602 929,9
ОМС (планируемые к привлечению в установленном порядке)
5 999 119,8
7 304 512,1
9 009 207,9
9 486 757,5
9 877 458,07
10 371 330,95
10 889 897,58
11 434 392,38
2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %
28,5
28,0
27,5
27,2
26,0
24,7
23,5
22,2
21,0
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
1 592 316,3
1 744 183,6
1 753 951,0
1 780 786,5
1 804 827,1
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
2.11. Развитие службы крови
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, %
100,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет (планируемые к привлечению в установленном порядке)
13 616,7
бюджет РТ
298 228,6
321 498,8
329 482,9
337 871,0
360 511,9
376 013,9
391 430,5
405 913,4";
в подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - подпрограмма 4):
строку "<*> Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей <*>" Паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"<*> Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей
Всего: 10 088 631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 914 278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета (по предварительной оценке) - 38 736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке) - 32 369,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по предварительной оценке), - 3 019 977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке) - 1 823 194,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 5 174 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен";
раздел III подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
<*> Всего 10 088 631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 914 278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета (по предварительной оценке) - 38 736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке) - 32 369,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по предварительной оценке), - 3 019 977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке) - 1 823 194,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 5 174 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средства медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личные средства медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы 4:
строку "Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям" изложить в следующей редакции:
"Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям
4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
МЗ РТ
- // -
Охват неонатальным скринингом, %
98,0
98,0
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
98,5
98,5
федеральный бюджет (планируемые к привлечению в установленном порядке)
38 736,7
бюджет РТ
9 869,4
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
28 158,5
30 974,4
31 147,9
31 624,5
32 051,4
32 484,1
32 922,6
33 367,1";
строку "Снижение уровня первичной инвалидности детей" изложить в следующей реакции:
"Снижение уровня первичной инвалидности детей
4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
МЗ РТ
- // -
Смертность детей 0 - 17 лет, на 10 тыс. человек соответствующего возраста
8,0
8,0
7,9
7,8
7,6
7,5
7,4
7,3
7,3
бюджет РТ
2 455,8
2 455,8
2 455,8
2 455,8
2 979,4
3 107,5
3 234,9
3 354,6
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
276 512,4
332 174,6
334 034,8
339 145,5
343 724,0
348 364,3
353 067,2
357 833,6
ОМС (планируемые к привлечению в установленном порядке)
11 246,9
14 878,6
18 345,3
19 335,9
20 128,7
21 135,1
22 191,9
23 301,5";
в подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (далее - подпрограмма 5):
строку "<*> Объемы финансирования подпрограммы" Паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"<*> Объемы финансирования подпрограммы
Всего: 6 758 034,3 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 111 524,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), из них:
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке): 1 041 524,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке): 1 070 000,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.);
дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен";
абзацы первый - третий раздела III подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"<*> Всего: 6 758 034,3 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 111 524,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы), из них:
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке): 1 041 524,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы);";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ <*>
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов
Финансирование с указанием источника финансирования
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
источник
объем, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;
разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, %
8,0
10,0
15,0
17,0
21,0
25,0
30,0
40,0
45,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ
- // -
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, %
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
25,0
бюджет РТ
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, %
70,0
76,0
77, 0
78,0
80,0
82,0
83,0
84,0
85,0
ОМС (планируемые к привлечению в установленном порядке)
114 242,4
102 071,6
125 854,3
132 650,4
138 089,1
144 993,6
152 243,3
159 855,5";
в подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (далее - подпрограмма 7):
строки "<*> Объемы финансирования подпрограммы" и "<**> Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" Паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"<*> Объемы финансирования подпрограммы
Всего (с учетом дополнительного финансирования) - 225 107 142,7 тыс. рублей, в том числе:
источник определен: за счет средств бюджета Республики Татарстан - 18 769 895,0 тыс. рублей;
дополнительная потребность - источник не определен: 206 337 247,7 тыс. рублей
<**> Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Достижение обеспеченности врачами с 36,5 в 2013 году до 37,9 на 10 тыс. населения к 2020 году;
достижение обеспеченности средними медицинскими работниками с 91,37 до 98,07 на 10 тыс. населения к 2020 году;
достижение обеспеченности врачами до 9,4 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
достижение обеспеченности средним медицинским персоналом до 50,05 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/3,0 в 2020 году;
обеспеченность врачами клинических специальностей с 20,4 до 20,75 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 с 92,5 процента до 92,85 процента к 2020 году;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5 с 93,9 процента до 94,6 процента к 2020 году;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, с 97,4 процента до 99 процентов к 2020 году;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, с 98,8 процента до 99,5 процента к 2020 году;
темп прироста численности врачей по особо востребованным в регионе специальностям с 0,9 процента до 1 процента к 2020 году;
прирост численности среднего медицинского персонала по особо востребованным в регионе специальностям с 1,2 процента до 1 процента к 2020 году;
снижение дефицита врачей в медицинских организациях Республики Татарстан с 4033 до 3200 человек к 2020 году;
снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь, с 1991 до 1291 человека к 2020 году;
снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих стационарную помощь, с 1838 до 1388 человек к 2020 году;
снижение дефицита средних медицинских работников в медицинских организациях Республики Татарстан с 13550 до 10926 человек к 2020 году;
снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь, с 6516 до 5996 человек к 2020 году;
снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих стационарную помощь, с 7034 до 6894 человек к 2020 году;
увеличение количества врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, с 9560 до 9630 человек к 2020 году, в том числе:
по программе повышения квалификации - с 8680 человек до 8730 человек, из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, - до 8730 человек в 2020 году;
по программе профессиональной переподготовки - с 880 человек до 900 человек в 2020 году, из них 900 человек - в образовательных организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях высшего образования до 920 человек в 2020 году, из них в интернатуре - 201 человек, в ординатуре - 219 человек;
обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования - к 2020 году не менее 12530 человек;
увеличение числа лиц, направленных на целевую подготовку, до 2100 человек в 2020 году, из них по программе высшего профессионального образования - 120 человек, 1580 - по программам среднего профессионального образования и 300 человек - по программам послевузовского образования (интернатура, ординатура);
увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Татарстан, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Республики Татарстан, до 100 процентов;
увеличение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, до 1800 к 2020 году;
увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Республики Татарстан с 47,5 процента до 55 процентов к 2020 году;
увеличение доли средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Республики Татарстан с 66,1 процента до 73 процентов к 2020 году;
увеличение доли медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации, с 96,6 процента до 97,7 процента к 2020 году;
увеличение доли врачей, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 11,2 процента к 2020 году;
увеличение доли средних медицинских работников, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 5 процентов к 2020 году;
увеличение доли врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Республику Татарстан, до 84,78 процента к 2020 году;
увеличение доли средних медицинских работников, обеспеченных жильем, привлеченных в Республику Татарстан, до 66,66 процента к 2020 году;
увеличение доли врачей, получивших квартиры на основе льготного кредитования, из числа получивших квартиры до 28,46 процента к 2020 году;
увеличение доли средних медицинских работников, получивших квартиры на основе льготного кредитования, из числа получивших квартиры до 38,64 процента к 2020 году;
увеличение доли муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, от общего числа муниципальных образований до 22 процентов к 2020 году;
увеличение доли медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, до 100 процентов к концу 2013 года;
проведение мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на республиканском уровне ежегодно, до 4 мероприятий;
доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике Республики Татарстан до 200 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по экономике Республики Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по экономике Республики Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
обеспечение до 2020 года аккредитации 80 процентов медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью;
создание экспериментальных операционных с использованием животных - 3 единицы;
обеспечение к 2020 году ежегодной подготовки в обучающих симуляционных центрах до 220 человек;
количество разработанных к 2017 году профессиональных стандартов - 104 единицы";
таблицу "Динамика соотношения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по Республике Татарстан" раздела II подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ К СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 - 2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения)
процентов
86,3
103,1
126,2
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения)
процентов
63,6
64,5
73,4
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения)
процентов
37,5
37,6
46,8
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0";
абзацы первый - второй раздела III подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"<*> Всего (с учетом дополнительного финансирования): 225 107 142,7 тыс. рублей, в том числе:
источник определен: за счет средств бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке) - 18 769 895,00 тыс. рублей.";
строки "Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников", "Повышение престижа профессии медицинского работника" и "Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи" таблицы "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников
7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
МЗ РТ, ГБОУ ВПО "КГМУ" Минздрава России (по согласованию), ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России (по согласованию)
2013 - 2020 годы
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, человек
8575
8580
8590
8600
8610
8620
8630
8640
8650
бюджет Республики Татарстан
246 729,1
277 523,5
279 168,6
280 904,9
296 778,1
309 539,6
322 230,7
334 153,2
Повышение престижа профессии медицинского работника
7.2. Повышение престижа профессий
МЗ РТ
- // -
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, от средней заработной платы в Республике Татарстан, %
103,1
126,2
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200
200
бюджет Республики Татарстан
2871093,9
0
0
0
3156342,8
3292065,5
3427040,2
3553840,7
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан, %
64,5
73,4
76,2
79,3
86,3
100
100
100
100
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан, %
37,6
46,8
51,0
52,4
70,5
100
100
100
100
Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
МЗ РТ
- // -
бюджет Республики Татарстан
9 031,1
50 403,8
10 403,8
10 403,8
9 928,3
10 355,2
10 779,7
11 178,5";
в подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - подпрограмма 8):
строку "Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей <*>" Паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"<*> Объемы финансирования подпрограммы
<*> Всего: 65 468 779,4 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен: средства бюджета Республики Татарстан - 4 496 588,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.);
дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей, источник не определен";
абзацы первый - второй раздела III подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"<*> Всего: 65 468 779,4 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
согласовано с Министерством финансов Республики Татарстан - средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке): 4 496 588,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы).";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ <*>
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов
Финансирование с указанием источника финансирования <*>
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
источник
объем, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях
1. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания.
2. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
3. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, а также специализируемых продуктах лечебного питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности.
4. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
5. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах больных гепатитами B и C, заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением.
6. Обеспечение потребности в антиретровирусных препаратах больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
7. Обеспечение потребности в препаратах второй линии больных хроническим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность.
8. Организация лечения больных острым инфарктом миокарда и инсультом в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, рекомендациями, протоколами ведения больных.
9. Обеспечение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
10. Обеспечение потребности в препаратах для лечения рассеянного склероза при оказании медицинской помощи в стационарных условиях
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, процентов
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
бюджет Республики Татарстан
433 692,6
584 190,2
608 399,7
633 819,7
525 650,9
548 253,9
570 732,3
591849,4";
в подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" (далее - подпрограмма 10):
строку "<*> Объемы финансирования подпрограммы" Паспорта подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:
"<*> Объемы финансирования подпрограммы
Всего: 20 960 872,1 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7 510 262,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), из них:
средства федерального бюджета (по предварительной оценке): 39 792,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.);
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке): 7 470 469,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.).
Дополнительная потребность - 13 450 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен";
абзацы первый - пятый раздела III подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:
"<*> Объем финансирования всего: 20 960 872,1 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7 510 262,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета (по предварительной оценке):
39 792,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.);
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке): 7 470 469,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.).";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ <*>
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов
Финансирование с указанием источника финансирования
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
источник
объем, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан
Приблизить первичную медико-санитарную помощь к населению по принципу "шаговой доступности"; обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских ВМП-центрах и его филиалах, в межмуниципальных центрах
ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" МЗ РТ, завершение строительства;
ГАУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер", завершение строительства;
Детский стационар ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова", строительство;
ГАУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница", строительство;
медицинский пункт (пос. Отары), строительство;
10 офисов ВОП (г. Казань);
8 офисов ВОП (г. Нижнекамск);
60 офисов ВОП (г. Набережные Челны);
3 офиса ВОП (г. Альметьевск);
ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром", реконструкция;
перинатальный центр на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница МЗ РТ", строительство;
Детский консультативно-диагностический центр "Заречье";
ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 7" г. Казани, строительство;
ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", строительство;
ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", реконструкция;
ГАУЗ "Республиканская клиническая больница № 2"; создание межмуниципального центра "Камская многопрофильная больница" на базе ГАУЗ "Городская больница № 5" с открытием ПЧКВ-центра и концентрацией оказания экстренной медицинской помощи для северо-восточного района города и близлежащих муниципальных образований, строительство;
ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны, строительство;
ГАУЗ "Городская поликлиника № 17" г. Казань, строительство;
врачебная амбулатория, г. Казань, пос. Салмачи, строительство
МСАиЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
71,8
72,5
73,0
73,2
73,5
74,0
74,7
74,0
75,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)
4 485,2
4 584,9
4 561,3
4 561,3
5 076,6
5 294,9
5 512,0
5 715,9
Смертность от всех причин
12,2
12,2
12,0
11,8
11,6
11,4
11,0
10,7
10,3
бюджет Республики Татарстан
868 087,1
788 978,1
806 327,1
824 555,7
983 035,7
1 025 306,4
1 067 344,0
1 106 835,8".
2. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2014 года.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
Приложение № 1
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 мая 2014 г. № 319
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ
Мероприятие
Объем финансирования в соответствии с ассигнованиями бюджета Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы
тыс. рублей
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - всего
83 824 513,5
5 957 457,8
9 951 488,1
10 264 420,7
10 779 808,3
11 281 405,8
11 305 148,2
11 854 485,0
12 430 299,6
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
2 699 748,5
0,0
1 870 816,1
414 466,2
414 466,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
4 918 560,5
525 004,3
522 279,9
530 457,0
542 591,7
1 055 922,6
568 390,8
580 889,7
593 024,5
бюджет Республики Татарстан
1 819 925,6
142 664,5
147 630,7
153 709,7
160 080,1
668 247,1
175 481,7
182 676,4
189 435,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
3 098 634,9
382 339,8
374 649,2
376 747,3
382 511,6
387 675,5
392 909,1
398 213,3
403 589,1
ОМС <*>
76 206 204,5
5 432 453,5
7 558 392,1
9 319 497,5
9 822 750,4
10 225 483,2
10 736 757,4
11 273 595,3
11 837 275,1
Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей
13 693 118,7
287 754,8
1 440 135,7
1 764 923,0
1 858 589,5
1 936 107,1
2 032 514,9
2 133 607,5
2 239 486,2
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
448 957,2
50 896,4
51 000,7
52 119,5
53 294,6
56 795,1
59 237,3
61 666,0
63 947,6
бюджет Республики Татарстан
448 957,2
50 896,4
51 000,7
52 119,5
53 294,6
56 795,1
59 237,3
61 666,0
63 947,6
в том числе
0,0
мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ
13 353,7
4 325,0
1 255,6
1 255,6
1 255,6
1 236,7
1 289,9
1 342,8
1 392,5
расходы ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики"
238 334,2
25 740,0
27 831,2
27 877,4
27 926,3
30 309,9
31 613,2
32 909,3
34 126,9
диспансеризация государственных гражданских служащих
197 269,3
20 831,4
21 913,9
22 986,5
24 112,7
25 248,5
26 334,2
27 413,9
28 428,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
13 244 161,5
236 858,4
1 389 135,0
1 712 803,5
1 805 294,9
1 879 312,0
1 973 277,6
2 071 941,5
2 175 538,6
Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
1 094 825,4
125 870,5
122 802,2
127 909,0
133 507,0
138 534,2
143 692,2
148 828,7
153 681,6
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
1 094 825,4
125 870,5
122 802,2
127 909,0
133 507,0
138 534,2
143 692,2
148 828,7
153 681,6
бюджет Республики Татарстан
870 968,4
91 768,1
96 630,0
101 590,2
106 785,5
111 452,0
116 244,4
121 010,4
125 487,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
223 857,0
34 102,4
26 172,2
26 318,8
26 721,5
27 082,2
27 447,8
27 818,3
28 193,8
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
759 786,7
82 776,4
93 377,7
93 900,6
95 337,3
96 624,4
97 928,8
99 250,8
100 590,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
759 786,7
82 776,4
93 377,7
93 900,6
95 337,3
96 624,4
97 928,8
99 250,8
100 590,7
бюджет Республики Татарстан
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
759 786,7
82 776,4
93 377,7
93 900,6
95 337,3
96 624,4
97 928,8
99 250,8
100 590,7
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
67 776 782,7
5 461 056,1
8 295 172,5
8 277 688,1
8 692 374,5
8 610 140,1
9 031 012,3
9 472 798,0
9 936 541,1
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
2 699 748,5
0,0
1 870 816,1
414 466,2
414 466,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
2 114 991,2
265 461,0
255 099,3
256 527,9
260 452,8
263 968,9
267 532,5
271 144,2
274 804,6
бюджет Республики Татарстан
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 114 991,2
265 461,0
255 099,3
256 527,9
260 452,8
263 968,9
267 532,5
271 144,2
274 804,6
ОМС <*>
62 962 043,0
5 195 595,1
6 169 257,1
7 606 694,0
8 017 455,5
8 346 171,2
8 763 479,8
9 201 653,8
9 661 736,5
Мероприятие 1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года
500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"- всего
242 137 742,0
23 659 851,2
27 643 842,8
30 066 051,8
30 939 285,6
31 117 935,6
32 019 214,6
32 857 292,5
33 834 267,9
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
1 896 600,5
0,0
695 187,5
600 706,5
600 706,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
143 023 534,9
15 713 363,4
17 412 355,7
17 704 343,4
17 951 430,8
18 221 170,7
18 477 611,4
18 638 609,1
18 904 650,4
бюджет Республики Татарстан
5 059 457,5
489 923,9
636 337,3
640 238,9
644 580,0
680 864,1
700 700,0
621 901,5
644 911,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
137 964 077,4
15 223 439,5
16 776 018,4
17 064 104,5
17 306 850,8
17 540 306,6
17 776 911,4
18 016 707,6
18 259 738,6
ОМС<*>
97 217 606,6
7 946 487,8
9 536 299,6
11 761 001,9
12 387 148,3
12 896 764,9
13 541 603,2
14 218 683,4
14 929 617,5
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
6 212 780,3
578 265,4
843 049,6
808 216,0
819 739,9
775 041,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
204 095,8
0,0
94 050,6
55 022,6
55 022,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
6 008 684,5
578 265,4
748 999,0
753 193,4
764 717,3
775 041,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
6 008 684,5
578 265,4
748 999,0
753 193,4
764 717,3
775 041,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
3 141 349,8
159 330,5
767 256,6
726 426,8
729 192,2
185 985,7
188 496,5
191 041,2
193 620,3
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
1 678 888,0
0,0
587 520,2
545 683,9
545 683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
1 462 461,8
159 330,5
179 736,4
180 742,9
183 508,3
185 985,7
188 496,5
191 041,2
193 620,3
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
1 462 461,8
159 330,5
179 736,4
180 742,9
183 508,3
185 985,7
188 496,5
191 041,2
193 620,3
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
2 263 006,6
226 040,0
280 951,9
282 525,2
286 847,8
290 720,2
294 644,9
298 622,6
302 654,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
2 263 006,6
226 040,0
280 951,9
282 525,2
286 847,8
290 720,2
294 644,9
298 622,6
302 654,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 263 006,6
226 040,0
280 951,9
282 525,2
286 847,8
290 720,2
294 644,9
298 622,6
302 654,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.4 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
7 552 245,6
851 109,0
924 264,8
929 440,7
943 661,1
956 400,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
7 552 245,6
851 109,0
924 264,8
929 440,7
943 661,1
956 400,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
7 552 245,6
851 109,0
924 264,8
929 440,7
943 661,1
956 400,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
5 835 514,8
625 143,1
556 449,7
686 102,5
723 152,0
752 801,2
790 441,3
829 963,4
871 461,6
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
5 835 514,8
625 143,1
556 449,7
686 102,5
723 152,0
752 801,2
790 441,3
829 963,4
871 461,6
Мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. 3- уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
2 739 502,6
298 055,6
336 740,4
338 626,1
343 807,1
348 448,5
353 152,6
357 920,2
362 752,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
2 739 502,6
298 055,6
336 740,4
338 626,1
343 807,1
348 448,5
353 152,6
357 920,2
362 752,1
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 739 502,6
298 055,6
336 740,4
338 626,1
343 807,1
348 448,5
353 152,6
357 920,2
362 752,1
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи
18 501 515,2
1 466 835,7
1 905 813,2
2 291 978,4
2 400 394,0
2 486 356,1
2 596 396,7
2 613 625,1
2 740 116,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
1 492 099,8
144 610,8
230 475,4
226 286,9
223 155,2
219 850,5
216 565,8
114 802,7
116 352,5
бюджет Республики Татарстан
564 396,1
0,0
122 466,1
117 672,7
112 879,2
108 085,8
103 292,3
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
927 703,7
144 610,8
108 009,3
108 614,2
110 276,0
111 764,7
113 273,5
114 802,7
116 352,5
ОМС <*>
17 009 415,4
1 322 224,9
1 675 337,8
2 065 691,5
2 177 238,8
2 266 505,6
2 379 830,9
2 498 822,4
2 623 763,5
Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации
178 819 202,3
17 564 527,0
19 950 017,5
21 919 302,2
22 573 834,0
23 156 843,4
23 836 060,4
24 542 297,1
25 276 320,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
104 446 525,9
11 565 407,2
12 645 505,4
12 910 094,3
13 087 076,5
13 279 385,3
13 464 729,4
13 652 399,5
13 841 928,3
бюджет Республики Татарстан
1 674 110,4
191 695,3
192 372,4
193 083,3
193 829,8
212 266,4
221 393,8
230 471,0
238 998,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
102 772 415,5
11 373 711,9
12 453 133,0
12 717 011,0
12 893 246,7
13 067 118,9
13 243 335,6
13 421 928,5
13 602 929,9
ОМС <*>
74 372 676,3
5 999 119,8
7 304 512,1
9 009 207,9
9 486 757,5
9 877 458,07
10 371 330,95
10 889 897,58
11 434 392,38
Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
14 238 057,1
1 592 316,3
1 744 183,6
1 753 951,0
1 780 786,5
1 804 827,1
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
14 238 057,1
1 592 316,3
1 744 183,6
1 753 951,0
1 780 786,5
1 804 827,1
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
14 238 057,1
1 592 316,3
1 744 183,6
1 753 951,0
1 780 786,5
1 804 827,1
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.11. Развитие службы крови
2 834 567,7
298 228,6
335 115,5
329 482,9
337 871,0
360 511,9
376 013,9
391 430,5
405 913,4
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
13 616,7
0,0
13 616,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
2 820 951,0
298 228,6
321 498,8
329 482,9
337 871,0
360 511,9
376 013,9
391 430,5
405 913,4
бюджет Республики Татарстан
2 820 951,0
298 228,6
321 498,8
329 482,9
337 871,0
360 511,9
376 013,9
391 430,5
405 913,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" - всего
4 238 190,5
485 945,8
485 945,8
485 945,8
485 945,8
539 264,3
562 452,6
585 513,2
607 177,2
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
4 238 190,5
485 945,8
485 945,8
485 945,8
485 945,8
539 264,3
562 452,6
585 513,2
607 177,2
бюджет Республики Татарстан
4 238 190,5
485 945,8
485 945,8
485 945,8
485 945,8
539 264,3
562 452,6
585 513,2
607 177,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" - всего
4 914 278,1
738 764,1
573 883,0
562 237,7
577 943,7
591 585,1
607 049,5
623 089,8
639 725,2
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
38 736,7
0,0
38 736,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
3 052 346,9
316 935,0
385 485,3
377 705,7
383 447,0
389 114,0
394 454,9
399 865,4
405 339,6
бюджет Республики Татарстан
32 369,0
2 455,8
12 325,2
2 455,8
2 455,8
2 979,4
3 107,5
3 234,9
3 354,6
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
3 019 977,9
314 479,2
373 160,1
375 249,9
380 991,2
386 134,6
391 347,4
396 630,5
401 985,0
ОМС <*>
1 823 194,5
421 829,1
149 661,0
184 532,0
194 496,7
202 471,1
212 594,6
223 224,4
234 385,6
Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
82 391,0
9 808,3
10 011,1
10 067,2
10 221,2
10 359,2
10 499,0
10 640,7
10 784,3
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
82 391,0
9 808,3
10 011,1
10 067,2
10 221,2
10 359,2
10 499,0
10 640,7
10 784,3
бюджет Республики Татарстан
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
82 391,0
9 808,3
10 011,1
10 067,2
10 221,2
10 359,2
10 499,0
10 640,7
10 784,3
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
301 336,6
28 158,5
79 580,5
31 147,9
31 624,5
32 051,4
32 484,1
32 922,6
33 367,1
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
38 736,7
0,0
38 736,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
262 599,9
28 158,5
40 843,8
31 147,9
31 624,5
32 051,4
32 484,1
32 922,6
33 367,1
бюджет Республики Татарстан
9 869,4
0,0
9 869,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
252 730,5
28 158,5
30 974,4
31 147,9
31 624,5
32 051,4
32 484,1
32 922,6
33 367,1
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
1 672 630,6
410 582,2
134 782,4
166 186,7
175 160,8
182 342,4
191 459,5
201 032,5
211 084,1
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
1 672 630,6
410 582,2
134 782,4
166 186,7
175 160,8
182 342,4
191 459,5
201 032,5
211 084,1
Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
2 857 919,9
290 215,1
349 509,0
354 835,9
360 937,2
366 832,1
372 606,9
378 494,0
384 489,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
2 707 356,0
278 968,2
334 630,4
336 490,6
341 601,3
346 703,4
351 471,8
356 302,1
361 188,2
бюджет Республики Татарстан
22 499,6
2 455,8
2 455,8
2 455,8
2 455,8
2 979,4
3 107,5
3 234,9
3 354,6
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 684 856,4
276 512,4
332 174,6
334 034,8
339 145,5
343 724,0
348 364,3
353 067,2
357 833,6
ОМС <*>
150 563,9
11 246,9
14 878,6
18 345,3
19 335,9
20 128,7
21 135,1
22 191,9
23 301,5
Мероприятие 4.5. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям" - всего
2 111 524,3
224 903,8
219 241,5
248 046,9
260 117,3
270 656,2
283 261,1
296 179,8
309 117,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
1 041 524,1
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
бюджет Республики Татарстан
1 041 524,1
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
1 070 000,2
114 242,4
102 071,6
125 854,3
132 650,4
138 089,1
144 993,6
152 243,3
159 855,5
Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
2 111 524,3
224 903,8
219 241,5
248 046,9
260 117,3
270 656,2
283 261,1
296 179,8
309 117,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
1 041 524,1
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
бюджет Республики Татарстан
1 041 524,1
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
1 070 000,2
114 242,4
102 071,6
125 854,3
132 650,4
138 089,1
144 993,6
152 243,3
159 855,5
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - всего
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - всего
18 769 895,0
3 126 854,1
327 927,3
289 572,4
291 308,7
3 463 049,2
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
18 769 895,0
3 126 854,1
327 927,3
289 572,4
291 308,7
3 463 049,2
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
бюджет Республики Татарстан
18 769 895,0
3 126 854,1
327 927,3
289 572,4
291 308,7
3 463 049,2
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
2 347 027,7
246 729,1
277 523,5
279 168,6
280 904,9
296 778,1
309 539,6
322 230,7
334 153,2
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
2 347 027,7
246 729,1
277 523,5
279 168,6
280 904,9
296 778,1
309 539,6
322 230,7
334 153,2
бюджет Республики Татарстан
2 347 027,7
246 729,1
277 523,5
279 168,6
280 904,9
296 778,1
309 539,6
322 230,7
334 153,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий
16 300 383,1
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
3 156 342,8
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
16 300 383,1
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
3 156 342,8
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
бюджет Республики Татарстан
16 300 383,1
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
3 156 342,8
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.3 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
122 484,2
9 031,1
50 403,8
10 403,8
10 403,8
9 928,3
10 355,2
10 779,7
11 178,5
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
122 484,2
9 031,1
50 403,8
10 403,8
10 403,8
9 928,3
10 355,2
10 779,7
11 178,5
бюджет Республики Татарстан
122 484,2
9 031,1
50 403,8
10 403,8
10 403,8
9 928,3
10 355,2
10 779,7
11 178,5
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.5. Разработка профессиональных стандартов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - всего
4 496 588,7
433 692,6
584 190,2
608 399,7
633 819,7
525 650,9
548 253,9
570 732,3
591 849,4
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
4 496 588,7
433 692,6
584 190,2
608 399,7
633 819,7
525 650,9
548 253,9
570 732,3
591 849,4
бюджет Республики Татарстан
4 496 588,7
433 692,6
584 190,2
608 399,7
633 819,7
525 650,9
548 253,9
570 732,3
591 849,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" - всего
7 510 262,0
872 572,3
793 563,0
810 888,4
829 117,0
988 112,3
1 030 601,3
1 072 856,0
1 112 551,7
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*> (аппарат Министерства здравоохранения Республики Татарстан - переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)
39 792,1
4 485,2
4 584,9
4 561,3
4 561,3
5 076,6
5 294,9
5 512,0
5 715,9
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
7 470 469,9
868 087,1
788 978,1
806 327,1
824 555,7
983 035,7
1 025 306,4
1 067 344,0
1 106 835,8
бюджет Республики Татарстан
7 470 469,9
868 087,1
788 978,1
806 327,1
824 555,7
983 035,7
1 025 306,4
1 067 344,0
1 106 835,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
368 284 030,4
35 523 483,8
40 615 610,8
43 371 291,5
44 833 620,8
48 814 423,8
50 005 202,2
51 657 962,9
53 462 434,6
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
4 674 877,8
4 485,2
2 609 325,2
1 019 734,0
1 019 734,0
5 076,6
5 294,9
5 512,0
5 715,9
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе
187 292 146,8
21 603 985,8
20 659 861,3
20 960 671,8
21 276 841,0
25 346 538,9
25 363 958,5
25 784 704,5
26 295 585,0
бюджет Республики Татарстан
42 928 420,3
5 660 285,2
3 100 504,5
3 108 842,0
3 170 212,7
6 995 657,8
6 765 529,9
6 935 389,4
7 191 998,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан в том числе
144 363 726,5
15 943 700,6
17 559 356,8
17 851 829,8
18 106 628,3
18 350 881,1
18 598 428,6
18 849 315,1
19 103 586,2
средства на ОМС неработающего населения
80 773 871,8
7 913 419,0
9 896 017,3
10 145 700,4
10 282 562,6
10 421 271,0
10 561 850,6
10 704 326,5
10 848 724,4
ОМС <*>
176 317 005,8
13 915 012,8
17 346 424,3
21 390 885,7
22 537 045,8
23 462 808,3
24 635 948,8
25 867 746,4
27 161 133,7
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ
Приложение № 2
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 мая 2014 г. № 319
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Программа развития здравоохранения Республики Татарстан
1
Смертность от всех причин
на 1000 населения
12,40
12,20
12,2
12,0
11,8
11,6
11,4
11,0
10,7
10,3
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
13,80
10,70
10,70
10,60
10,50
10,40
10,30
10,20
10,10
10,00
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
4,90
6,50
7,0
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
750,90
666,30
665,0
660,0
655,0
650,0
645,0
640,0
635,00
630,00
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
17,10
17,80
18,3
18,0
17,9
17,7
17,5
17,3
17,1
16,9
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
178,40
181,00
182,8
182,70
182,60
182,50
182,40
182,30
182,20
182,10
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
8,2
6,9
6,3
6,2
6,1
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
9,60
9,69
9,60
9,60
9,50
9,40
9,30
9,20
9,10
9,00
9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
34,00
33,00
32,00
31,00
10
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процентов
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00
23,00
22,00
21,00
11
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
50,20
48,00
49,0
48,00
47,00
46,00
45,00
38,00
37,00
36,00
12
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
38,90
36,20
35,8
35,7
35,6
35,4
35,3
35,20
37,70
37,90
13
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
1/2,4
1/2,6
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,8
1/2,9
1/3,0
1/3,0
1/3,0
14
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
86,30
103,10
126,2
130,7
137
159,6
200,00
200,00
200,00
200,00
15
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
63,60
64,50
73,40
76,20
79,30
86,30
100,00
100,00
100,00
100,00
16
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
37,50
37,60
46,70
51,00
52,40
70,50
100,00
100,00
100,00
100,00
17
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,30
71,80
72,50
73,00
73,20
73,50
74,00
74,70
74,90
75,00
18
Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения
процентов
61
58,70
55,50
52,30
50,00
45,50
41,10
37,80
34,20
30,00
19
Смертность населения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. населения соответствующего возраста
527,10
495,70
495,00
494,30
494,00
493,50
493,00
490,50
491,80
491,00
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году
процентов
0,00
0,00
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
1.2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году
процентов
100,00
100,00
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
1.3
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году
процентов
100,00
100,00
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
1.4
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр)
процентов
24,00
23,50
23,40
23,30
23,20
23,20
23,10
23,00
22,90
22,80
1.5
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
34,00
33,00
32,00
31,00
1.6
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
38,00
37,00
37,00
36,90
36,80
36,70
36,60
36,50
36,40
36,30
1.7
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
70,00
70,00
69,00
68,00
67,00
66,00
65,00
64,00
63,00
62,00
1.8
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
39,50
39,50
39,50
39,40
39,30
39,20
39,10
39,00
38,90
38,80
1.9
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
50,00
50,00
50,00
49,00
48,00
47,00
46,00
45,00
44,00
43,00
1.10
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процентов
54,10
54,20
54,30
54,40
54,50
54,60
54,80
55,00
55,20
55,50
1.11
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
93,70
96,70
96,70
96,70
96,8
96,80
96,90
96,90
97,00
97,00
1.12
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
1.13
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
0,00
2,90
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
1.14
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,18
0,39
0,30
0,25
0,20
0,18
0, 15
0,12
0,10
0,08
1.15
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,18
0,03
0,17
0,15
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,05
1.16
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения
0,70
0,80
0,80
0,80
0,80
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1.17
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.18
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.19
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.20
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
86,00
86,50
86,80
87,10
87,40
87,70
88,00
88,30
88,60
88,90
1.23
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
12,00
12,00
11,90
11,80
11,80
11,60
11,60
11,50
11,40
11,20
1.24
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,80
1,80
1,70
1,60
1,50
1.25
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
22,20
17,60
17,60
17,50
17,50
17,40
17,40
17,30
17,30
17,20
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
42,00
41,00
43,00
48,10
52,50
56,90
61,50
66,00
70,30
75,00
2.2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процентов
23,00
30,00
32,00
33,00
35,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
2.3
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
61,30
62,30
62,50
63,00
63,20
63,50
63,70
64,30
64,40
64,50
2.4
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
13,60
13,70
13,80
13,90
14,00
14,10
14,20
14,30
14,40
14,50
2.5
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
9,00
9,10
9,20
9,30
9,50
9,70
9,80
9,90
10,00
10,10
2.6
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
13,60
13,70
13,80
13,90
14,00
14,10
14,20
14,30
14,40
14,50
2.7
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,00
9,10
9,20
9,30
9,40
9,50
9,60
9,70
9,80
10,00
2.8
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
21,40
20,60
20,40
20,42
20,27
20,19
20,07
20,04
20,06
20,00
2.9
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
302,20
282,60
281,80
280,90
279,60
278,00
276,30
274,40
272,30
270,60
2.10
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
230,20
214,60
214,10
212,60
210,60
207,60
204,60
200,60
196,10
192,40
2.11
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
53,30
53,50
53,80
53,90
54,10
54,30
54,50
54,70
54,90
55,00
2.12
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процентов
29,20
28,50
28,00
27,50
27,20
26,00
24,70
23,50
22,20
21,00
2.13
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,60
88,50
85,00
85,50
86,40
87,20
88,10
89,00
89,10
89,20
2.14
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
2,60
3,40
3,40
3,40
3,38
3,35
3,32
3,32
3,30
3,30
2.15
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
3.1.
Объем финансирования немедицинских услуг, переведенных на аутсорсинг, от объема финансирования Программы государственных гарантий
процентов
2
2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
3
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка
4.1
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процентов
н/д
60,40
65,00
70,00
73,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
4.2
Охват неонатальным скринингом
доля (процентов) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
99,10
98,00
98,00
98,10
98,20
98,30
98,40
98,50
98,50
98,50
4.3
Охват аудиологическим скринингом
доля (процентов) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
97,00
97,10
97,20
97,30
97,40
97,50
97,60
97,80
97,90
98,00
4.4
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
1,70
3,10
3,30
3,20
3,20
3,15
3,05
2,90
2,80
2,70
4.5
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста
7,10
8,00
8,0
8,0
7,95
7,9
7,85
7,8
7,80
7,80
4.6
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
доля (процентов) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
нет данных
46,50
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
4.7
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
нет данных
823,10
823,20
823,30
823,40
823,50
823,60
823,70
823,80
823,90
4.8
Больничная летальность детей
доля (процентов) умерших детей от числа поступивших
0,16
0,23
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,20
0,19
4.9
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
21,90
23,20
23,10
23,00
22,90
22,90
22,90
22,80
22,80
22,80
4.10
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процентов) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
нет данных
2,10
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
4.11
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
94,00
95,00
96,40
96,80
97,20
97,60
98,00
98,40
98,80
99,00
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
5.1
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
3,50
8,00
10,00
15,00
17,00
21,00
25,00
30,00
40,00
45,00
5.2
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
25,00
5.3
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
60,00
70,00
76,00
77,00
78,00
80,00
82,00
83,00
84,00
85,00
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
6.1
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6.2
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
0,00
0,27
0,54
0,67
1,01
1,28
1,64
1,86
2,08
2,43
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
7253,00
8575,00
8580,00
8590,00
8600,00
8610,00
8620,00
8630,00
8640,00
8650,00
7.2
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
912,00
916,00
920,00
930,00
940,00
950,00
960,00
970,00
980,00
990,00
7.3
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
1268,00
1272,00
1311,00
1320,00
1330,00
1340,00
1350,00
1360,00
1370,00
1380,00
7.4
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
человек
12835,00
12712,00
12530,00
12530,00
12530,00
12530,00
12530,00
12530,00
12530,00
12530,00
7.5
Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных
единиц
0,00
1,00
1,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
7.6
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
85,00
159,00
160,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
7.7
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
процентов
64,00
69,00
96,00
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
100,00
100,00
7.8
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.00
40,00
60,00
80,00
7.9
Количество разработанных профессиональных стандартов
единиц
0,00
0,00
10,00
40,00
46,00
1,00
7,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
8.1
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процентов
99,999
99,998
99,998
99,998
99,998
99,999
99,999
99,999
99,999
99,999
8.2
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)
процентов
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
9.1
Процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процентов
5
5
7
10
15
50
70
90
95
95
Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации
10.1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,30
71,80
72,50
73,00
73,20
73,50
74,00
74,70
74,90
75,00
10.2
Смертность от всех причин
на 1000 населения
12,40
12,20
12,2
12,0
11,8
11,6
11,4
11,0
10,7
10,3
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ
------------------------------------------------------------------