Постановление КМ РТ от 10.12.2014 N 966 "О внесении изменений в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 г. № 966
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 01.07.2013 № 461 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 2077-р Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 № 319) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строки "Перечень подпрограмм", "Объемы финансирования Программы, тыс. рублей <*>", "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы <**>" изложить в следующей редакции:
"Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства".
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка".
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении".
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан".
Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"
Объемы финансирования Программы <*>
Всего по Программе - 726 780 303,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 369 405 567,4 тыс. рублей, из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5 290 257,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), в том числе:
2013 г. - 4 485,2 тыс. рублей,
2014 г. - 2 609 325,2 тыс. рублей,
2015 г. - 1 635 113,7 тыс. рублей,
2016 г. - 1 019 734,0 тыс. рублей,
2017 г. - 5 076,6 тыс. рублей,
2018 г. - 5 294,9 тыс. рублей,
2019 г. - 5 512,0 тыс. рублей,
2020 г. - 5 715,9 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 43 434 577,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 5 660 285,2 тыс. рублей,
2014 г. - 3 100 504,5 тыс. рублей,
2015 г. - 3 414 842,0 тыс. рублей,
2016 г. - 3 370 370,0 тыс. рублей,
2017 г. - 6 995 657,8 тыс. рублей,
2018 г. - 6 765 529,9 тыс. рублей,
2019 г. - 6 935 389,4 тыс. рублей,
2020 г. - 7 191 998,8 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144 363 726,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 15 943 700,6 тыс. рублей,
2014 г. - 17 559 356,8 тыс. рублей,
2015 г. - 17 851 829,8 тыс. рублей,
2016 г. - 18 106 628,3 тыс. рублей,
2017 г. - 18 350 881,1 тыс. рублей,
2018 г. - 18 598 428,6 тыс. рублей,
2019 г. - 18 849 315,1 тыс. рублей,
2020 г. - 19 103 586,2 тыс. рублей;
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 176 317 005,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 13 915 012,8 тыс. рублей,
2014 г. - 17 346 424,3 тыс. рублей,
2015 г. - 21 390 885,7 тыс. рублей,
2016 г. - 22 537 045,8 тыс. рублей,
2017 г. - 23 462 808,3 тыс. рублей,
2018 г. - 24 635 948,8 тыс. рублей,
2019 г. - 25 867 746,4 тыс. рублей,
2020 г. - 27 161 133,7 тыс. рублей;
дополнительная потребность - 357 374 735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен, в том числе:
2013 г. - 10 983 634,1 тыс. рублей,
2014 г. - 25 264 061,7 тыс. рублей,
2015 г. - 29 222 309,2 тыс. рублей,
2016 г. - 36 491 481,2 тыс. рублей,
2017 г. - 56 528 030,2 тыс. рублей,
2018 г. - 60 668 389,9 тыс. рублей,
2019 г. - 66 057 571,3 тыс. рублей,
2020 г. - 72 159 258,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" <*>
Всего - 91 000 188,8 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 83 824 513,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" <*>
Всего - 301 928 169,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 242 137 742,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства" <*>
Всего - 4 238 190,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 4 238 190,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" <*>
Всего - 8 308 631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 914 278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" <*>
Всего - 6 758 034,3 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 111 524,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей, источник не определен (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" <*>
Всего - 281 036,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 281 036,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" <*>
Всего - 225 107 142,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год) с учетом дополнительной потребности, из них:
источник определен - 18 769 895,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 206 337 247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" <*>
Всего - 65 468 779,4 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 496 588,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении" <*>
Всего - 1 607 720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них дополнительная потребность - 1 607 720,93 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" <*>
Всего - 20 960 872,1 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7 510 262,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 13 450 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" <*>
Всего - 1 121 537,0 тыс. рублей, из них источник определен - 1 121 537,0 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год)
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы <**>
Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 10,3 на 1000 населения;
снижение материнской смертности в 2020 году до 8,8 на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности в 2020 году до 6,0 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году до 630,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году до 16,9 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2020 году до 182,1 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза в 2020 году до 6,0 на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2020 году до 9 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2020 году до 31 процента;
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2020 году до 21 процента;
снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2020 году до 36,0 на 100 тыс. населения;
увеличение обеспеченности врачами в 2020 году до 37,9 на 10 тыс. населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году 1 к 3,0;
доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате по экономике в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75,0 года;
снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения к 2020 году до 30 процентов;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2020 году до 491,0 на 100 тыс. человек соответствующего возраста";
наименование раздела "Общая характеристика сферы реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"I. Общая характеристика сферы реализации Программы";
раздел II Программы дополнить абзацами семьдесят шестым - семьдесят седьмым следующего содержания:
"Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"
Подпрограмма предусматривает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" на 100 коек.";
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Всего по Программе - 726 780 303,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 369 405 567,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5 290 257,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 43 434 577,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144 363 726,5 тыс. рублей;
средства ОМС, по предварительной оценке, - 176 317 005,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 357 374 735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
в подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы (далее - подпрограмма 4):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей <*>" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <**> Паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>
Всего: 8 308 631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 914 278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета (по предварительной оценке) - 38 736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке) - 32 369,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по предварительной оценке), - 3 019 977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке) - 1 823 194,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <**>
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 85 процентов;
увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 98,5 процента;
увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 98,5 процента;
снижение ранней неонатальной смертности до 2,7 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности детей 0 - 17 лет до 78,0 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
снижение больничной летальности детей до 0,19 процента;
снижение первичной инвалидности у детей до 22,8 случая на 10 тыс. детей соответствующего возраста;
увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15 процентов;
увеличение доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 99 процентов";
абзацы первый - седьмой раздела III подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Всего <*> 8 308 631,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 914 278,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета (по предварительной оценке) - 38 736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан (по предварительной оценке) - 32 369,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (по предварительной оценке), - 3 019 977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования (по предварительной оценке) - 1 823 194,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы 4:
строку "Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии" изложить в следующей редакции:
"Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии
4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
МЗ РТ
-//-
Показатель ранней неонатальной смертности
3,1
3,3
3,0
3,0
2,9
2,85
2,8
2,75
2,7
ОМС
410 582,2
401 294,2
392 028,7
411 238,1
430 977,5
449 509,5
467 939,4
485 253,2";
после таблицы "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" дополнить Программу новым разделом "Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" следующего содержания:
"Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения
Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
"Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор)
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Основные разработчики подпрограммы
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Ответственные исполнители подпрограммы
Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Цели подпрограммы
повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан, в том числе снижение показателей материнской смертности и младенческой смертности в Республике Татарстан
Задачи подпрограммы
завершение формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным;
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" на 100 коек (далее - новый перинатальный центр);
повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в новом перинатальном центре
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Всего: 1 121 537,0 тыс. рублей, из них:
субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 615 379,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 рублей;
в 2015 году - 615 379,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506 157,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 рублей;
в 2015 году - 306 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 200 157,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Снижение показателя младенческой смертности в Республике Татарстан до 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и 6,0 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;
снижение показателя материнской смертности в Республике Татарстан до 10,4 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2016 году и 8,8 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2018 году;
снижение показателя ранней неонатальной смертности в Республике Татарстан до 2,9 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и 2,8 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;
увеличение доли беременных женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах в Республике Татарстан, в общем количестве беременных женщин с преждевременными родами в Республике Татарстан до 55 процентов в 2016 году и 70 процентов в 2018 году;
увеличение показателя выживаемости новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в перинатальных центрах в Республике Татарстан, до 70 процентов в 2016 году и 75 процентов в 2018 году
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и
прогноз ее развития
Министерством здравоохранения республики проводится целенаправленная работа по охране здоровья матери и ребенка, которая является одним из приоритетных направлений деятельности органов управления и учреждений здравоохранения.
Среди населения республики женщины составляют 53,8 процента (2 045 921 человек), в том числе женщины фертильного возраста (15 - 49 лет) - 48,3 процента (987 430 человек), из них девочек от 0 до 17 лет - 36 процентов (355 718 человек).
В Республике Татарстан на протяжении последних лет намечена стойкая тенденция повышения рождаемости. Рост рождаемости в республике регистрируется с 2006 года, за 5 лет она возросла на 46,5 процента и в 2013 году составила 14,7 на 1000 населения.
По сравнению с Российской Федерацией и Приволжским федеральным округом показатель рождаемости в Республике Татарстан выше на 10,5 процента.
По итогам 2013 года в республике число родов составило 55 974, в 2012 году - 54 927, за 9 месяцев 2014 года - 42 723 (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года родилось на 525 детей больше).
В Республике Татарстан ведется формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным в зависимости от степени риска акушерской и экстрагенитальной патологии женщины.
В 2013 году число родов в акушерских стационарах первой группы составило 9 326 (16,6 процента от общего количества родов), второй - 42 095 (75,3 процента), третьей - 4 553 (8,1 процента).
Первая группа учреждений представлена 36 родильными отделениями центральных районных больниц (низкая степень риска, неосложненные роды).
Вторую группу составляют межмуниципальные учреждения и центры (средняя степень риска акушерской патологии). Учреждениями второй группы являются родильные дома многопрофильных учреждений здравоохранения г. Казани, акушерская клиника государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница № 2", государственные учреждения здравоохранения "Камский детский медицинский центр" г. Набережные Челны, "Детская городская больница с перинатальным центром" г. Нижнекамска, "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром" г. Альметьевска, "Бугульминская центральная районная больница", "Лениногорская центральная районная больница", "Чистопольская центральная районная больница", "Зеленодольская центральная районная больница".
Функции учреждения третьей группы обеспечивает акушерское отделение государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" (далее - РКБ МЗ РТ) на 100 коек.
Преимуществом данного учреждения по сравнению с межмуниципальными центрами второй группы является наличие базы многопрофильной больницы с возможностью оказания специализированной медицинской помощи женщинам, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; организация санитарной авиации; мониторинг беременных женщин из групп риска по республике и др. Акушерское отделение РКБ МЗ РТ расположено в зоне больничного комплекса, в 300 метрах от государственного автономного учреждения здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" (далее - ДРКБ МЗ РТ), где функционирует отделение реанимации новорожденных, отделение патологии новорожденных. На базе ДРКБ МЗ РТ оказываются все виды неонатальной хирургической помощи, в том числе высокотехнологичной, включая кардиохирургию, нейрохирургию, а также функционирует центр ретинопатии недоношенных детей.
На сегодняшний день акушерское отделение РКБ МЗ РТ на функциональной основе оказывает медицинскую помощь женщинам с высокой группой риска. Вместе с тем структура данного отделения по площадям и набору помещений не соответствует действующим нормативам, предъявляемым к перинатальным центрам, что существенно затрудняет выполнение необходимого алгоритма и поточности в оказании помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. В структуре учреждения отсутствует отделение второго этапа выхаживания новорожденных, нет условий для расширения акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами в соответствии с потребностями и др.
Значимый вклад в формирование трехуровневой системы внесла реализация программы "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011 - 2013 годы", в рамках которой на укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения направлено 28,8 процента средств от общего объема финансирования. Проведен капитальный ремонт и практически полностью обновлен парк медицинского оборудования акушерского отделения РКБ МЗ РТ; ДРКБ МЗ РТ, государственных автономных учреждений здравоохранения "Закамская детская больница с перинатальным центром" г. Набережные Челны (в настоящее время - "Камский детский медицинский центр"), "Детская больница с перинатальным центром" г. Нижнекамска, "Городская клиническая больница № 7" г. Казани, оснащен современным оборудованием родильный дом государственного автономного учреждения здравоохранения "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром". Кроме того, было закуплено реанимационное оборудование для 20 родильных отделений и родильных домов.
Модернизация отделений анестезиологии и реанимации новорожденных позволила оснастить учреждения современным лечебно-диагностическим оборудованием, включающим инкубаторы интенсивной терапии с контролем температуры окружающей среды, открытые реанимационные системы, аппараты искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции, транспортные кувезы, многофункциональные мониторы, аппараты ультразвукового исследования экспертного класса. Проведенный капитальный ремонт операционных блоков с созданием комплексов чистых помещений позволил улучшить условия пребывания рожениц в родильном блоке, снизить процент осложнений в родах.
За период реализации Программы "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011 - 2013 годы" в учреждениях первой и второй группы дополнительно были развернуты 58 реанимационных коек для новорожденных и 60 коек патологии новорожденных и недоношенных детей.
В то же время реализация мероприятий программы в республике не решила всех задач, необходимых для завершения формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
На сегодняшний день в республике 70 процентов родов сопровождается той или иной акушерской или экстрагенитальной патологией. Ежегодно увеличивается количество беременных женщин, требующих родоразрешения в условиях акушерского стационара третьей группы. Для завершения формирования эффективной трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным необходимо строительство нового перинатального центра, соответствующего современным требованиям.
Создание нового перинатального центра позволит увеличить число коек для беременных и рожениц высокой группы риска, реанимации новорожденных, реанимации беременных и родильниц, а также открыть отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (второго этапа выхаживания). Это создаст условия для формирования полного замкнутого цикла акушерско-гинекологической и перинатальной помощи, а также для организации катамнестической работы отдаленных результатов и оценки эффективности акушерско-гинекологической помощи женщинам и детям.
Обоснование необходимости строительства нового
перинатального центра
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", необходимо укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, развитие перинатальных центров, располагающих современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечение реанимационными койками и койками интенсивной терапии для новорожденных, что позволит перейти к эффективно функционирующей трехуровневой системе оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов и новорожденным.
В настоящее время в целом по республике имеется дефицит коек патологии новорожденных и недоношенных детей. На конец 2013 года в республике в учреждениях родовспоможения и детства функционировало 340 таких коек, показатель обеспеченности составил 6,1 на 1000 родов, что существенно ниже рекомендуемого показателя (12,0 койки на 1000 родов).
Дефицит коек для выхаживания недоношенных детей существенно затрудняет оказание квалифицированной медицинской помощи недоношенным детям. Данная проблема является особо актуальной в условиях высокого показателя перинатальной смертности в республике, который составляет по итогам 2013 года 11,9 случая на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми, и превышает среднероссийский показатель (9,6 на 1000 родившихся живыми и мертвыми).
Строительство нового перинатального центра позволит открыть дополнительно 25 коек патологии новорожденных и недоношенных детей.
Функционирование единственного в Республике Татарстан действующего акушерского отделения РКБ МЗ РТ недостаточно для оказания качественной и доступной медицинской помощи беременным женщинам из групп риска.
Введение в строй нового перинатального центра позволит дополнительно развернуть койки для беременных и рожениц, создаст условия для совершенствования дистанционной консультативной помощи и своевременной транспортировки беременных женщин выездными анестезиолого-реанимационными бригадами.
Таким образом, для оказания в Республике Татарстан современной квалифицированной медицинской помощи беременным женщинам с тяжелой экстрагенитальной патологией и осложнениями беременности необходимо строительство нового перинатального центра, что позволит повысить доступность и качество оказываемой специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан.
II. Основные цели и задачи, сроки и
этапы реализации подпрограммы
Цели:
повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан, в том числе снижение показателей материнской смертности и младенческой смертности в Республике Татарстан.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
завершить формирование в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным;
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории РКБ МЗ РТ на 100 коек;
повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в новом перинатальном центре.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап - 2014 - 2016 годы.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового перинатального центра с целью окончания формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным.
Для строительства нового перинатального центра выделен земельный участок общей площадью 21 381,28 кв. метра.
Новый перинатальный центр будет построен с учетом соблюдения требований Министерства здравоохранения Российской Федерации о территориальной близости перинатального центра к многопрофильным больницам, в которых оказывается медицинская помощь взрослому и детскому населению, и будет располагаться на территории РКБ МЗ РТ.
В результате медицинская помощь беременным, роженицам и родильницам из групп высокого риска и новорожденным будет оказываться в новом перинатальном центре на 100 коек и в существующем акушерском отделении РКБ МЗ РТ на 100 коек.
В новом перинатальном центре будут размещены акушерское физиологическое отделение на 70 коек, отделение патологии беременных на 24 койки, отделение патологии новорожденных на 6 коек, родильный блок на 10 индивидуальных родильных залов, операционный блок на 3 операционные (1 с рентген-защитой), приемно-диагностическое отделение, мельцеровский бокс - родильный зал, операционная и послеродовая для матери и ребенка, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 16 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослых на 9 коек, акушерский дистанционный консультативный центр.
В существующем акушерском отделении РКБ МЗ РТ на 100 коек будут размещены:
акушерское обсервационное отделение на 51 койку (30 - для беременных и рожениц и 21 - для патологии беременных);
отделение патологии беременных на 30 коек;
отделение патологии новорожденных на 19 коек;
родильный блок (5 индивидуальных родильных залов), операционная на 2 стола, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 12 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослых на 8 коек.
2. Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в новом перинатальном центре.
Внедрение современных технологий выхаживания и реабилитации новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в перинатальном центре возможно при совершенствовании системы реабилитационной помощи и наличии достаточного количества высококвалифицированных медицинских работников в области акушерства и гинекологии, неонатологии и педиатрии.
Штатное расписание медицинского персонала перинатального центра с учетом существующего акушерского корпуса и нового перинатального центра составит 816,5 единицы, в том числе врачей - 168,5, средних медицинских работников - 411,25, младшего медицинского персонала - 236,75 единицы.
Общая дополнительная потребность в медицинском персонале для нового перинатального центра без учета фактической численности работающих в функционирующих родовспомогательных учреждениях города Казани составляет 485,5 единицы, в том числе врачей - 81,5, средних медицинских работников - 246,25, младшего медицинского персонала - 157,75 единицы.
Кадровое обеспечение нового перинатального центра будет осуществлено за счет трудоустройства высвободившихся врачей, средних и младших медицинских работников государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская больница № 4" и родильного дома № 2 государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница № 7" г. Казани, а также за счет подготовки и переподготовки кадров в клинической ординатуре и интернатуре по специальностям "неонатология" - 25 человек, "анестезиология и реаниматология" - 45 человек на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации" и государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Казанская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации" (Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 12.11.2014 № 2031).
Подготовка специалистов со средним медицинским образованием будет проводиться на базе государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Татарстан "Казанский медицинский колледж" по специальностям "сестринское дело" - 21 человек, "анестезиология и реаниматология" (постдипломное образование) - 47 человек.
За период реализации подпрограммы для вводимого в строй нового перинатального центра будут направлены на профессиональную подготовку 20 врачей и 40 человек среднего медицинского персонала. Подготовка и переподготовка кадров осуществляется в плановом режиме в соответствии с мероприятиями, предусмотренными государственной программой "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"), утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461.
3. Совершенствование работы акушерских дистанционных консультативных центров с выездными формами работы.
В Республике Татарстан в настоящее время консультативная помощь беременным, роженицам и родильницам организована на базе отделения плановой и экстренной консультативной помощи (санитарной авиацией) РКБ МЗ РТ на функциональной основе. Дистанционная консультативная, в том числе выездная медицинская, помощь осуществляется одной реанимационной бригадой, состоящей из врачей анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов и других смежных специалистов (при необходимости) из функционирующих отделений РКБ МЗ РТ. В 2013 году специалистами отделения проведено 476 телефонных консультаций, осуществлено 34 выезда бригадой в составе врачей акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога в районы республики, эвакуировано 15 родильниц в отделение реанимации и интенсивной терапии. За 9 месяцев 2014 года проведено 97 телефонных консультаций беременных, рожениц и родильниц, находящихся в медицинских учреждениях Республики Татарстан, из них 402 переведены в профильные отделения РКБ МЗ РТ. Выездными реанимационными бригадами осуществлено 19 выездов в лечебно-профилактические учреждения акушерского профиля, 5 родильниц переведены в РКБ МЗ РТ.
На базе нового перинатального центра планируется организация акушерского дистанционного консультативного центра с двумя выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами, что позволит своевременно оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам в критических случаях и снизить случаи материнской смертности. В рамках работы дистанционного центра будет осуществляться усовершенствованный мониторинг беременных высокого риска, что существенно повысит качество и обеспечит своевременность оказания экстренной и консультативной помощи. Это даст возможность контролировать ситуацию с момента получения информации и до завершения клинического случая, принимать индивидуальное тактическое решение в каждом конкретном случае (динамическое консультирование врача-специалиста, выезд консультантов для оказания медицинской помощи на месте, транспортировка беременных, рожениц и родильниц в учреждения третьего уровня оказания помощи).
Работа нового перинатального центра с двумя бригадами позволит:
увеличить количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных медицинскими работниками центров, с 10 процентов от числа женщин, закончивших беременность, в 2013 году до 65 процентов - в 2018 году;
увеличить количество беременных женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами, от 0,02 процента от числа женщин, закончивших беременность, в 2013 году до 0,11 процента - в 2018 году.
4. Реструктуризация сети акушерских стационаров и рационализация использования коечного фонда, в рамках которых в Республике Татарстан произойдет увеличение коечного фонда в акушерских стационарах третьей группы на 75 акушерских коек, на 9 коек реанимации и интенсивной терапии для женщин, на 16 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, на 25 коек патологии новорожденных и недоношенных детей. Кроме того, будет проведена реструктуризация коечного фонда акушерских стационаров первой и второй групп с закрытием маломощных родильных подразделений в центральных районных больницах и городских родильных домов, в том числе государственных автономных учреждений здравоохранения "Городская больница № 4" и "Городская клиническая больница № 7" г. Казани.
Данная реструктуризация будет осуществляться при соблюдении оптимальной маршрутизации беременных и будет способствовать оказанию своевременной специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению.
5. Внедрение современных медицинских технологий.
В республике особое внимание уделяется внедрению современных технологий, в том числе в родовспоможении. С целью повышения эффективности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в РКБ МЗ РТ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии № 1 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации планируется дальнейшее развитие и увеличение объемов следующих современных медицинских технологий:
гибридные операции с эмболизацией маточных артерий при операциях кесарева сечения у беременных высокого риска по акушерским кровотечениям; методика аутоплазмодонорства как одна из составных частей подготовки к родоразрешению пациенток высокой группы риска (предлежание плаценты с вращением, без вращения); комплексная диагностика истинного приращения плаценты (ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография); амниоинфузия и амниодренирование;
переливание крови плоду при тяжелых формах резус-конфликта; введение лекарственных препаратов в вену пуповины при сердечной недостаточности, пароксизмальной тахикардии у плода; пункции кист почек, яичников, легких и т.д. у плода; селективные элиминации патологического плода при многоплодной беременности;
консервативное лечение внематочной, шеечной беременности введением метотрексата в плодное яйцо под контролем ультразвукового исследования, с предварительной эмболизацией маточных артерий при выраженном кровотоке в хорионе; внутриматочная хирургия в объеме оперативной гистероскопии, гистерорезектоскопии; консервативно-пластические лапароскопические операции в объеме консервативной миомэктомии с использованием морцелляции.
Это позволит улучшить организацию и качество оказания акушерской, гинекологической и неонатологической помощи в Республике Татарстан.
6. Совершенствование организационно-методической и клинико-экспертной работы.
Концентрация в новом перинатальном центре наиболее квалифицированных медицинских работников, внедрение информационных технологий, взаимодействие с другими медицинскими организациями позволит совершенствовать организационно-методическую и клинико-экспертную работу нового перинатального центра для улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным в Республике Татарстан. На базе нового перинатального центра будет совершенствоваться работа Республиканского перинатального консилиума, Координационного совета по организации медицинской помощи матери и ребенку, Совета по мертворождаемости, Штаба по младенческой смертности и другая клинико-экспертная и организационно-методическая работа.
III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего: 1 121 537,0 тыс. рублей, из них:
субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 615 379,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 рублей;
в 2015 году - 615 379,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506 157,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 рублей;
в 2015 году - 306 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 200 157,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.
IV. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Министерством здравоохранения Республики Татарстан (далее - исполнитель подпрограммы) в соответствии с сетевым графиком выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию нового перинатального центра (далее - сетевой график), приведенным в приложении № 1 к подпрограмме, а также посредством проведения иных организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы:
несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;
осуществляет взаимодействие с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - соисполнитель подпрограммы) при реализации подпрограммы;
вносит в случае необходимости в установленном порядке изменения в подпрограмму;
представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы в соответствии с порядком и формой, установленными Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 965н "Об установлении порядка и формы предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации".
Соисполнитель подпрограммы:
несет ответственность за обоснованность стоимости подпрограммы;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию нового перинатального центра, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
осуществляет контроль за ходом проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию нового перинатального центра;
направляет (в случае необходимости) исполнителю подпрограммы предложения по внесению изменений в подпрограммы;
представляет исполнителю подпрограммы ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе финансирования и реализации подпрограммы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию нового перинатального центра с указанием фактических сроков начала и окончания выполнения видов работ в соответствии с сетевым графиком.
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС), предусмотренных федеральным законом о бюджете ФФОМС на очередной финансовый год и на плановый период, а также бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период, выделенных на реализацию подпрограммы. Средства ФФОМС, выделенные на реализацию подпрограммы, предоставляются из бюджета ФФОМС бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в виде субсидий в размере, определенном распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 2077-р.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.
V. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
построить новый перинатальный центр на 100 коек, оснастить его современным медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" и "неонатология", утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации;
закончить формирование в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным;
повысить доступность в Республике Татарстан специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.
По результатам реализации подпрограммы:
снизится показатель младенческой смертности в Республике Татарстан до 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 6,0 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;
снизится показатель материнской смертности в Республике Татарстан до 10,4 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 8,8 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2018 году;
снизится показатель ранней неонатальной смертности в Республике Татарстан до 2,9 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 2,8 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;
увеличится доля беременных женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах в Республике Татарстан, в общем количестве беременных женщин с преждевременными родами в Республике Татарстан до 55 процентов в 2016 году и до 70 процентов в 2018 году;
увеличится показатель выживаемости новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в перинатальных центрах в Республике Татарстан, до 70 процентов в 2016 году и 75 процентов в 2018 году.
Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме и приложении № 2 к Программе. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы включают основные и другие целевые индикаторы и показатели подпрограммы, предусмотренные формой отчета, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2013 № 965н "Об установлении порядка и формы предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации".
Цель, задачи, индикаторы
оценки результатов Программы и финансирование
по мероприятиям подпрограммы
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан, в том числе снижение показателей материнской смертности и младенческой смертности
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" на 100 коек
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового перинатального центра с целью окончания формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ
2014 - 2016 гг.
материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми
10,6
10,5
10,4
10,3
8,8
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
615 379,7
-
бюджет Республики Татарстан
306 000,0
200 157,3
Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре
Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре
МЗ РТ
2014 - 2016 гг.
младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
Завершение формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным
Совершенствование работы акушерских дистанционных консультативных центров с выездными формами работы
МЗ РТ
2014 - 2016 гг.
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, %
50,0
52,0
55,0
60,0
70,0
Реструктуризация сети акушерских стационаров и рационализация использования коечного фонда
МЗ РТ
2014 - 2016 гг.
показатель ранней неонатальной смертности, случаев на 1000 родившихся живыми
3,0
3,0
2,9
2,85
2,8
Внедрение современных медицинских технологий
МЗ РТ
2014 - 2016 гг.
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в перинатальных центрах, %
65,3
66,5
70,0
73,0
75,0
Совершенствование организационно-методической и клинико-экспертной работы
МЗ РТ
2014 - 2016 гг.
Приложение № 1
к подпрограмме 11
"Модернизация здравоохранения
Республики Татарстан
на 2014 - 2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
Сетевой график
выполнения работ по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию нового перинатального центра
Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра
Сроки выполнения работ
2014 год
2015 год
2016 год
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Мероприятия по проектированию перинатального центра
Разработка проектной документации
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Получение разрешения на строительство перинатального центра
x
Мероприятия по строительству перинатального центра
Подготовка внешних инженерных коммуникаций
x
x
x
x
x
Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания
x
x
x
x
x
x
Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Закрытие теплового контура
x
x
x
x
Производство внутренних работ, за исключением монтажа медицинского оборудования
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Поставка и монтаж медицинского оборудования
x
x
x
Завершение внешней отделки и благоустройство территории
x
x
x
x
Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра
Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
x
Укомплектование медицинскими работниками перинатального центра, включая их подготовку
x
x
Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности
x
Приложение № 2
к подпрограмме 11
"Модернизация здравоохранения
Республики Татарстан
на 2014 - 2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы
№ п/п
Наименование целевого индикатора и показателя подпрограммы
Единица измерения
2014 г.
2016 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Количество акушерских коек - всего, в том числе:
количество
1861
1861
1861
в акушерских стационарах I группы
количество
471
410
400
в акушерских стационарах II группы
количество
1290
1351
1286
в акушерских стационарах III группы
количество
100
100
175
2.
Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин - всего, в том числе:
количество
59
59
68
в акушерских стационарах II группы
количество
51
51
51
в акушерских стационарах III группы
количество
8
8
17
3.
Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных - всего, в том числе:
количество
141
141
157
в акушерских стационарах
количество
107
106
122
в детских больницах
количество
34
35
35
4.
Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) - всего, в том числе:
количество
390
420
450
в акушерских стационарах
количество
80
80
105
в детских больницах
количество
310
340
345
5.
Число родов в стационаре - всего, в том числе:
число
56300
56500
56500
в акушерских стационарах I группы
число
8800
7600
6400
в акушерских стационарах II группы
число
42000
42100
41000
в акушерских стационарах III группы
число
5500
6800
9100
6.
Число преждевременных родов (22 - 37 недель) - всего, в том числе:
число
3600
3500
3400
в акушерских стационарах I группы
число
300
250
100
в акушерских стационарах II группы
число
2400
2200
1900
в акушерских стационарах III группы
число
900
1050
1400
7.
Среднегодовая занятость акушерской койки, всего, в том числе:
число дней работы койки в году
308
310
312
в акушерских стационарах I группы
число дней работы койки в году
290
290
290
в акушерских стационарах II группы
число дней работы койки в году
290
300
310
в акушерских стационарах III группы
число дней работы койки в году
345
340
335
8.
Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке патологии беременности - всего, в том числе:
дней
9,2
8,5
8,0
в акушерских стационарах I группы
дней
8,3
7,5
7,0
в акушерских стационарах II группы
дней
9,0
9,0
9,0
в акушерских стационарах III группы
дней
10,2
9,0
8,0
9.
Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке для беременных и рожениц - всего, в том числе:
дней
5,7
5,3
5,3
в акушерских стационарах I группы
дней
6,0
5,0
5,0
в акушерских стационарах II группы
дней
5,4
5,3
5,3
в акушерских стационарах III группы
дней
5,7
5,5
5,5
10.
Число врачей акушеров-гинекологов
число
870
900
915
11.
Число врачей-неонатологов
число
130
160
175
12.
Число врачей анестезиологов-реаниматологов в акушерских стационарах (в отделениях акушерского профиля), человек
число
61
81
91
13.
Число врачей анестезиологов-реаниматологов (в отделениях неонатологического профиля), человек
число
74
85
90
14.
Количество акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров
количество
1
1
1
15.
Количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных сотрудниками акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров
человек
5630
22480
36725
процентов от числа женщин, закончивших беременность
10
40
65
16.
Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад перинатальных центров
количество
1
1
2
17.
Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами перинатальных центров
человек
10
15
60
процентов от числа женщин, закончивших беременность
0,02
0,026
0,11
18.
Материнская смертность
на 100 000 родившихся живыми
10,6
10,4
8,8
19.
Младенческая смертность
на 1000 родившихся живыми
6,4
6,2
6,0
20.
Перинатальная смертность
на 1000 родившихся живыми и мертвыми
10,6
10,4
10,2
21.
Мертворождаемость
на 1000 родившихся живыми и мертвыми
7,6
7,5
7,4
22.
Ранняя неонатальная смертность
на 1000 родившихся живыми
3,0
2,9
2,8";
приложения № 1, № 1а и № 2 к Программе изложить в редакциях согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 соответственно к настоящему Постановлению.
2. Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, государственному учреждению "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан" обеспечить реализацию настоящего Постановления.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 10 декабря 2014 г. № 966
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ
(тыс. рублей)
Мероприятие
Объем финансирования в соответствии с ассигнованиями бюджета Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - всего
83 824 513,5
5 957 457,8
9 951 488,1
10 264 420,7
10 779 808,3
11 281 405,8
11 305 148,2
11 854 485,0
12 430 299,6
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
2 699 748,5
0,0
1 870 816,1
414 466,2
414 466,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
4 918 560,5
525 004,3
522 279,9
530 457,0
542 591,7
1 055 922,6
568 390,8
580 889,7
593 024,5
бюджет Республики Татарстан
1 819 925,6
142 664,5
147 630,7
153 709,7
160 080,1
668 247,1
175 481,7
182 676,4
189 435,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
3 098 634,9
382 339,8
374 649,2
376 747,3
382 511,6
387 675,5
392 909,1
398 213,3
403 589,1
ОМС <*>
76 206 204,5
5 432 453,5
7 558 392,1
9 319 497,5
9 822 750,4
10 225 483,2
10 736 757,4
11 273 595,3
11 837 275,1
Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей
13 693 118,7
287 754,8
1 440 135,7
1 764 923,0
1 858 589,5
1 936 107,1
2 032 514,9
2 133 607,5
2 239 486,2
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
448 957,2
50 896,4
51 000,7
52 119,5
53 294,6
56 795,1
59 237,3
61 666,0
63 947,6
бюджет Республики Татарстан
448 957,2
50 896,4
51 000,7
52 119,5
53 294,6
56 795,1
59 237,3
61 666,0
63 947,6
в том числе:
0,0
мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ
13 353,7
4 325,0
1 255,6
1 255,6
1 255,6
1 236,7
1 289,9
1 342,8
1 392,5
расходы ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики"
238 334,2
25 740,0
27 831,2
27 877,4
27 926,3
30 309,9
31 613,2
32 909,3
34 126,9
диспансеризация государственных гражданских служащих
197 269,3
20 831,4
21 913,9
22 986,5
24 112,7
25 248,5
26 334,2
27 413,9
28 428,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
13 244 161,5
236 858,4
1 389 135,0
1 712 803,5
1 805 294,9
1 879 312,0
1 973 277,6
2 071 941,5
2 175 538,6
Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
1 094 825,4
125 870,5
122 802,2
127 909,0
133 507,0
138 534,2
143 692,2
148 828,7
153 681,6
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
1 094 825,4
125 870,5
122 802,2
127 909,0
133 507,0
138 534,2
143 692,2
148 828,7
153 681,6
бюджет Республики Татарстан
870 968,4
91 768,1
96 630,0
101 590,2
106 785,5
111 452,0
116 244,4
121 010,4
125 487,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
223 857,0
34 102,4
26 172,2
26 318,8
26 721,5
27 082,2
27 447,8
27 818,3
28 193,8
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
759 786,7
82 776,4
93 377,7
93 900,6
95 337,3
96 624,4
97 928,8
99 250,8
100 590,7
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
759 786,7
82 776,4
93 377,7
93 900,6
95 337,3
96 624,4
97 928,8
99 250,8
100 590,7
бюджет Республики Татарстан
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
759 786,7
82 776,4
93 377,7
93 900,6
95 337,3
96 624,4
97 928,8
99 250,8
100 590,7
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
67 776 782,7
5 461 056,1
8 295 172,5
8 277 688,1
8 692 374,5
8 610 140,1
9 031 012,3
9 472 798,0
9 936 541,1
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
2 699 748,5
0,0
1 870 816,1
414 466,2
414 466,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
2 114 991,2
265 461,0
255 099,3
256 527,9
260 452,8
263 968,9
267 532,5
271 144,2
274 804,6
бюджет Республики Татарстан
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 114 991,2
265 461,0
255 099,3
256 527,9
260 452,8
263 968,9
267 532,5
271 144,2
274 804,6
ОМС <*>
62 962 043,0
5 195 595,1
6 169 257,1
7 606 694,0
8 017 455,5
8 346 171,2
8 763 479,8
9 201 653,8
9 661 736,5
Мероприятие 1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года
500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - всего
242 137 742,0
23 659 851,2
27 643 842,8
30 066 051,8
30 939 285,6
31 117 935,6
32 019 214,6
32 857 292,5
33 834 267,9
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
1 896 600,5
0,0
695 187,5
600 706,5
600 706,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
143 023 534,9
15 713 363,4
17 412 355,7
17 704 343,4
17 951 430,8
18 221 170,7
18 477 611,4
18 638 609,1
18 904 650,4
бюджет Республики Татарстан
5 059 457,5
489 923,9
636 337,3
640 238,9
644 580,0
680 864,1
700 700,0
621 901,5
644 911,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
137 964 077,4
15 223 439,5
16 776 018,4
17 064 104,5
17 306 850,8
17 540 306,6
17 776 911,4
18 016 707,6
18 259 738,6
ОМС <*>
97 217 606,6
7 946 487,8
9 536 299,6
11 761 001,9
12 387 148,3
12 896 764,9
13 541 603,2
14 218 683,4
14 929 617,5
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
6 212 780,3
578 265,4
843 049,6
808 216,0
819 739,9
775 041,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
204 095,8
0,0
94 050,6
55 022,6
55 022,6
0,0
0,0
0,0
0,0
реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий
39 028,0
39 028,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
6 008 684,5
578 265,4
748 999,0
753 193,4
764 717,3
775 041,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
6 008 684,5
578 265,4
748 999,0
753 193,4
764 717,3
775 041,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
3 141 349,8
159 330,5
767 256,6
726 426,8
729 192,2
185 985,7
188 496,5
191 041,2
193 620,3
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
1 678 888,0
0,0
587 520,2
545 683,9
545 683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
1 462 461,8
159 330,5
179 736,4
180 742,9
183 508,3
185 985,7
188 496,5
191 041,2
193 620,3
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
1 462 461,8
159 330,5
179 736,4
180 742,9
183 508,3
185 985,7
188 496,5
191 041,2
193 620,3
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
2 263 006,6
226 040,0
280 951,9
282 525,2
286 847,8
290 720,2
294 644,9
298 622,6
302 654,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
2 263 006,6
226 040,0
280 951,9
282 525,2
286 847,8
290 720,2
294 644,9
298 622,6
302 654,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 263 006,6
226 040,0
280 951,9
282 525,2
286 847,8
290 720,2
294 644,9
298 622,6
302 654,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
7 552 245,6
851 109,0
924 264,8
929 440,7
943 661,1
956 400,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
7 552 245,6
851 109,0
924 264,8
929 440,7
943 661,1
956 400,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
7 552 245,6
851 109,0
924 264,8
929 440,7
943 661,1
956 400,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
5 835 514,8
625 143,1
556 449,7
686 102,5
723 152,0
752 801,2
790 441,3
829 963,4
871 461,6
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
5 835 514,8
625 143,1
556 449,7
686 102,5
723 152,0
752 801,2
790 441,3
829 963,4
871 461,6
Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
2 739 502,6
298 055,6
336 740,4
338 626,1
343 807,1
348 448,5
353 152,6
357 920,2
362 752,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
2 739 502,6
298 055,6
336 740,4
338 626,1
343 807,1
348 448,5
353 152,6
357 920,2
362 752,1
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 739 502,6
298 055,6
336 740,4
338 626,1
343 807,1
348 448,5
353 152,6
357 920,2
362 752,1
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи
18 501 515,2
1 466 835,7
1 905 813,2
2 291 978,4
2 400 394,0
2 486 356,1
2 596 396,7
2 613 625,1
2 740 116,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
1 492 099,8
144 610,8
230 475,4
226 286,9
223 155,2
219 850,5
216 565,8
114 802,7
116 352,5
бюджет Республики Татарстан
564 396,1
0,0
122 466,1
117 672,7
112 879,2
108 085,8
103 292,3
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
927 703,7
144 610,8
108 009,3
108 614,2
110 276,0
111 764,7
113 273,5
114 802,7
116 352,5
ОМС <*>
17 009 415,4
1 322 224,9
1 675 337,8
2 065 691,5
2 177 238,8
2 266 505,6
2 379 830,9
2 498 822,4
2 623 763,5
Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации
178 819 202,3
17 564 527,0
19 950 017,5
21 919 302,2
22 573 834,0
23 156 843,4
23 836 060,4
24 542 297,1
25 276 320,7
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
104 446 525,9
11 565 407,2
12 645 505,4
12 910 094,3
13 087 076,5
13 279 385,3
13 464 729,4
13 652 399,5
13 841 928,3
бюджет Республики Татарстан
1 674 110,4
191 695,3
192 372,4
193 083,3
193 829,8
212 266,4
221 393,8
230 471,0
238 998,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
102 772 415,5
11 373 711,9
12 453 133,0
12 717 011,0
12 893 246,7
13 067 118,9
13 243 335,6
13 421 928,5
13 602 929,9
ОМС <*>
74 372 676,3
5 999 119,8
7 304 512,1
9 009 207,9
9 486 757,5
9 877 458,07
10 371 330,95
10 889 897,58
11 434 392,38
Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
14 238 057,1
1 592 316,3
1 744 183,6
1 753 951,0
1 780 786,5
1 804 827,1
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
14 238 057,1
1 592 316,3
1 744 183,6
1 753 951,0
1 780 786,5
1 804 827,1
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
14 238 057,1
1 592 316,3
1 744 183,6
1 753 951,0
1 780 786,5
1 804 827,1
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.11. Развитие службы крови
2 834 567,7
298 228,6
335 115,5
329 482,9
337 871,0
360 511,9
376 013,9
391 430,5
405 913,4
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
13 616,7
0,0
13 616,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
2 820 951,0
298 228,6
321 498,8
329 482,9
337 871,0
360 511,9
376 013,9
391 430,5
405 913,4
бюджет Республики Татарстан
2 820 951,0
298 228,6
321 498,8
329 482,9
337 871,0
360 511,9
376 013,9
391 430,5
405 913,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" - всего
4 238 190,5
485 945,8
485 945,8
485 945,8
485 945,8
539 264,3
562 452,6
585 513,2
607 177,2
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
4 238 190,5
485 945,8
485 945,8
485 945,8
485 945,8
539 264,3
562 452,6
585 513,2
607 177,2
бюджет Республики Татарстан
4 238 190,5
485 945,8
485 945,8
485 945,8
485 945,8
539 264,3
562 452,6
585 513,2
607 177,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" - всего
4 914 278,1
738 764,1
573 883,0
562 237,7
577 943,7
591 585,1
607 049,5
623 089,8
639 725,2
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
38 736,7
0,0
38 736,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
3 052 346,9
316 935,0
385 485,3
377 705,7
383 447,0
389 114,0
394 454,9
399 865,4
405 339,6
бюджет Республики Татарстан
32 369,0
2 455,8
12 325,2
2 455,8
2 455,8
2 979,4
3 107,5
3 234,9
3 354,6
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
3 019 977,9
314 479,2
373 160,1
375 249,9
380 991,2
386 134,6
391 347,4
396 630,5
401 985,0
ОМС <*>
1 823 194,5
421 829,1
149 661,0
184 532,0
194 496,7
202 471,1
212 594,6
223 224,4
234 385,6
Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
82 391,0
9 808,3
10 011,1
10 067,2
10 221,2
10 359,2
10 499,0
10 640,7
10 784,3
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
82 391,0
9 808,3
10 011,1
10 067,2
10 221,2
10 359,2
10 499,0
10 640,7
10 784,3
бюджет Республики Татарстан
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
82 391,0
9 808,3
10 011,1
10 067,2
10 221,2
10 359,2
10 499,0
10 640,7
10 784,3
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
301 336,6
28 158,5
79 580,5
31 147,9
31 624,5
32 051,4
32 484,1
32 922,6
33 367,1
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
38 736,7
0,0
38 736,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
262 599,9
28 158,5
40 843,8
31 147,9
31 624,5
32 051,4
32 484,1
32 922,6
33 367,1
бюджет Республики Татарстан
9 869,4
0,0
9 869,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
252 730,5
28 158,5
30 974,4
31 147,9
31 624,5
32 051,4
32 484,1
32 922,6
33 367,1
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
1 672 630,6
410 582,2
134 782,4
166 186,7
175 160,8
182 342,4
191 459,5
201 032,5
211 084,1
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
1 672 630,6
410 582,2
134 782,4
166 186,7
175 160,8
182 342,4
191 459,5
201 032,5
211 084,1
Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
2 857 919,9
290 215,1
349 509,0
354 835,9
360 937,2
366 832,1
372 606,9
378 494,0
384 489,7
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
2 707 356,0
278 968,2
334 630,4
336 490,6
341 601,3
346 703,4
351 471,8
356 302,1
361 188,2
бюджет Республики Татарстан
22 499,6
2 455,8
2 455,8
2 455,8
2 455,8
2 979,4
3 107,5
3 234,9
3 354,6
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 684 856,4
276 512,4
332 174,6
334 034,8
339 145,5
343 724,0
348 364,3
353 067,2
357 833,6
ОМС <*>
150 563,9
11 246,9
14 878,6
18 345,3
19 335,9
20 128,7
21 135,1
22 191,9
23 301,5
Мероприятие 4.5. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" - всего
2 111 524,3
224 903,8
219 241,5
248 046,9
260 117,3
270 656,2
283 261,1
296 179,8
309 117,7
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
1 041 524,1
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
бюджет Республики Татарстан
1 041 524,1
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
1 070 000,2
114 242,4
102 071,6
125 854,3
132 650,4
138 089,1
144 993,6
152 243,3
159 855,5
Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
2 111 524,3
224 903,8
219 241,5
248 046,9
260 117,3
270 656,2
283 261,1
296 179,8
309 117,7
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
1 041 524,1
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
бюджет Республики Татарстан
1 041 524,1
110 661,4
117 169,9
122 192,6
127 466,9
132 567,1
138 267,5
143 936,5
149 262,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
1 070 000,2
114 242,4
102 071,6
125 854,3
132 650,4
138 089,1
144 993,6
152 243,3
159 855,5
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - всего
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
281 036,3
23 442,1
35 529,1
35 728,1
36 274,7
36 764,4
37 260,7
37 763,7
38 273,5
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - всего
18 769 895,0
3 126 854,1
327 927,3
289 572,4
291 308,7
3 463 049,2
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
18 769 895,0
3 126 854,1
327 927,3
289 572,4
291 308,7
3 463 049,2
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
бюджет Республики Татарстан
18 769 895,0
3 126 854,1
327 927,3
289 572,4
291 308,7
3 463 049,2
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
2 347 027,7
246 729,1
277 523,5
279 168,6
280 904,9
296 778,1
309 539,6
322 230,7
334 153,2
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
2 347 027,7
246 729,1
277 523,5
279 168,6
280 904,9
296 778,1
309 539,6
322 230,7
334 153,2
бюджет Республики Татарстан
2 347 027,7
246 729,1
277 523,5
279 168,6
280 904,9
296 778,1
309 539,6
322 230,7
334 153,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий
16 300 383,1
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
3 156 342,8
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
16 300 383,1
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
3 156 342,8
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
бюджет Республики Татарстан
16 300 383,1
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
3 156 342,8
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
122 484,2
9 031,1
50 403,8
10 403,8
10 403,8
9 928,3
10 355,2
10 779,7
11 178,5
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
122 484,2
9 031,1
50 403,8
10 403,8
10 403,8
9 928,3
10 355,2
10 779,7
11 178,5
бюджет Республики Татарстан
122 484,2
9 031,1
50 403,8
10 403,8
10 403,8
9 928,3
10 355,2
10 779,7
11 178,5
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.5. Разработка профессиональных стандартов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - всего
4 496 588,7
433 692,6
584 190,2
608 399,7
633 819,7
525 650,9
548 253,9
570 732,3
591 849,4
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
4 496 588,7
433 692,6
584 190,2
608 399,7
633 819,7
525 650,9
548 253,9
570 732,3
591 849,4
бюджет Республики Татарстан
4 496 588,7
433 692,6
584 190,2
608 399,7
633 819,7
525 650,9
548 253,9
570 732,3
591 849,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" - всего
7 510 262,0
872 572,3
793 563,0
810 888,4
829 117,0
988 112,3
1 030 601,3
1 072 856,0
1 112 551,7
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*> (аппарат Министерства здравоохранения Республики Татарстан - переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)
39 792,1
4 485,2
4 584,9
4 561,3
4 561,3
5 076,6
5 294,9
5 512,0
5 715,9
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
7 470 469,9
868 087,1
788 978,1
806 327,1
824 555,7
983 035,7
1 025 306,4
1 067 344,0
1 106 835,8
бюджет Республики Татарстан
7 470 469,9
868 087,1
788 978,1
806 327,1
824 555,7
983 035,7
1 025 306,4
1 067 344,0
1 106 835,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11 "Модернизации здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"
1 121 537,0
0,0
0,0
921 379,7
200 157,3
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
615 379,7
0,0
0,0
615 379,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
506 157,3
0,0
0,0
306 000,0
200 157,3
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
506 157,3
0,0
0,0
306 000,0
200 157,3
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
369 405 567,4
35 523 483,8
40 615 610,8
44 292 671,2
45 033 778,1
48 814 423,8
50 005 202,2
51 657 962,9
53 462 434,6
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
5 290 257,5
4 485,2
2 609 325,2
1 635 113,7
1 019 734,0
5 076,6
5 294,9
5 512,0
5 715,9
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
187 798 304,1
21 603 985,8
20 659 861,3
21 266 671,8
21 476 998,3
25 346 538,9
25 363 958,5
25 784 704,5
26 295 585,0
бюджет Республики Татарстан
43 434 577,6
5 660 285,2
3 100 504,5
3 414 842,0
3 370 370,0
6 995 657,8
6 765 529,9
6 935 389,4
7 191 998,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан в том числе:
144 363 726,5
15 943 700,6
17 559 356,8
17 851 829,8
18 106 628,3
18 350 881,1
18 598 428,6
18 849 315,1
19 103 586,2
средства на ОМС неработающего населения
80 773 871,8
7 913 419,0
9 896 017,3
10 145 700,4
10 282 562,6
10 421 271,0
10 561 850,6
10 704 326,5
10 848 724,4
ОМС <*>
176 317 005,8
13 915 012,8
17 346 424,3
21 390 885,7
22 537 045,8
23 462 808,3
24 635 948,8
25 867 746,4
27 161 133,7
Приложение № 2
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 10 декабря 2014 г. № 966
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ)
(тыс. рублей)
№ п/п
Мероприятие
Оценка расходов (дополнительная потребность)
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
7 175 675,32
610 595,00
2 189 971,60
760 258,70
681 366,52
732 906,00
728 197,00
728 280,30
744 100,20
Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей
4 106 774,20
266 489,40
1 769 261,00
381 963,00
312 428,50
317 665,70
334 673,70
352 656,80
371 636,10
ЗОЖ
1 608 929,80
22 076,40
1 435 541,00
33 793,50
22 792,10
21 886,00
22 989,70
24 259,30
25 591,80
Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию питания населения Республики Татарстан
9 637,20
1 861,00
2 585,20
862,00
586,00
862,00
909,40
959,40
1 012,20
Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня физической активности населения Республики Татарстан
3 787,50
470,00
425,00
460,00
426,00
462,00
487,40
514,40
542,70
Реализация мероприятий, направленных на раннее выявление неинфекционных заболеваний
166 028,80
19 745,40
19 745,40
20 000,00
20 000,00
20 000,00
21 000,00
22 160,00
23 378,00
Частичное техническое переоснащение центров здоровья
9 107,60
0,00
4 101,70
3 787,80
1 218,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение учреждений здравоохранения, в том числе отделений/кабинетов медицинской профилактики, участвующих в диспансеризации и профилактических осмотрах
1 400 000,00
0,00
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развитие спортивной медицины, в том числе:
212 502,60
0,00
87 017,00
87 439,50
15 076,40
3 079,70
6 630,00
6 630,00
6 630,00
капитальный ремонт существующих зданий (по адресу: г. Казань, ул. Ершова, д. 4 и ул. Садыковой, д. 16)
145 052,00
0,00
72 526,00
72 526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
открытие 44 кабинетов врачебного контроля во всех ЦРБ
34 434,00
0,00
11 413,00
11 740,50
11 280,50
0,00
0,00
0,00
0,00
открытие 17 кабинетов лечебной физкультуры
33 016,60
0,00
3 078,00
3 173,00
3 795,90
3 079,70
6 630,00
6 630,00
6 630,00
Реализация мероприятий, направленных на раннее выявление неинфекционных заболеваний
2 285 341,80
244 413,00
246 703,00
260 730,00
274 560,00
292 700,00
305 054,00
321 767,50
339 414,30
Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
172 815,92
0,00
10 924,00
11 579,40
12 274,12
51 010,60
39 677,20
26 854,70
20 495,90
Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ Республики Татарстан" в г. Казани
19 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 310,00
10 000,00
7 236,00
0,00
Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ Республики Татарстан" в г. Набережные Челны
10 996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 110,00
9 886,00
0,00
0,00
Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ Республики Татарстан" в г. Альметьевске
50 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 580,00
6 000,00
5 000,00
5 000,00
Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции
91 693,92
0,00
10 924,00
11 579,40
12 274,12
13 010,60
13 791,20
14 618,70
15 495,90
Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2 896 085,20
344 105,60
409 786,60
366 716,30
356 663,90
364 229,70
353 846,10
348 768,80
351 968,20
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению
2 640 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи
197 657,70
9 962,30
66 711,20
23 377,30
21 446,60
29 012,40
18 341,90
12 962,00
15 844,00
Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения
20 368,70
0,00
8 683,70
8 683,70
562,00
562,00
592,90
625,50
658,90
38 058,80
4 143,30
4 391,70
4 655,30
4 655,30
4 655,30
4 911,30
5 181,30
5 465,30
2
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
59 790 427,52
3 247 300,84
7 644 277,53
7 019 270,58
7 324 133,22
7 822 996,70
8 606 928,51
9 357 067,30
8 768 452,83
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
1 626 642,50
0,00
214 701,75
220 953,80
227 349,20
233 849,25
236 590,10
253 133,80
240 064,60
Проектно-сметные работы, капитальный ремонт и реконструкция противотуберкулезных учреждений
809 900,00
0,00
107 600,00
110 700,00
113 900,00
117 100,00
113 500,00
126 800,00
120 300,00
Оснащение современным оборудованием, в том числе для внедрения ускоренных молекулярно-генетических методов выявления возбудителя туберкулеза
490 945,80
0,00
64 443,00
66 279,60
68 176,80
70 104,60
73 960,20
75 949,20
72 032,40
Обеспечение расходными материалами
113 899,50
0,00
14 872,75
15 378,60
15 818,80
16 333,05
17 160,70
17 622,20
16 713,40
Обеспечение лекарственными средствами, в том числе резервными препаратами для лечения больных с лекарственной устойчивостью к возбудителю туберкулеза
179 887,20
0,00
23 576,00
24 329,60
24 953,60
25 729,60
27 135,20
27 798,40
26 364,80
Внедрение современных информационных технологий для совершенствования мониторинга туберкулеза
32 010,00
0,00
4 210,00
4 266,00
4 500,00
4 582,00
4 834,00
4 964,00
4 654,00
Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
10 349 188,60
636 408,50
775 514,10
923 034,70
1 090 598,70
1 291 411,10
1 549 725,90
1 855 162,60
2 227 333,00
Лабораторное оборудование
137 800,00
16 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
12 000,00
20 000,00
17 800,00
18 000,00
Диагностические средства
320 080,00
32 920,00
34 730,00
36 600,00
38 700,00
40 800,00
43 030,00
45 400,00
47 900,00
Антивирусные препараты, из них:
7 724 998,10
412 583,10
509 271,80
628 599,90
775 847,20
957 542,90
1 181 836,80
1 458 788,90
1 800 527,50
для лечения хронических гепатитов
448 150,00
2 000,00
25 500,00
39 750,00
52 303,00
64 275,00
76 320,00
88 002,00
100 000,00
для проведения химиопрофилактики пар мать - дитя
151 700,50
14 225,40
15 392,30
16 614,80
17 948,50
19 393,20
20 949,10
22 671,70
24 505,50
Развитие информатизации службы СПИД
10 000,00
700,00
1 900,00
1 600,00
1 400,00
1 300,00
1 300,00
900,00
900,00
Диагностические средства
1 527 060,00
157 080,00
165 720,00
174 870,00
184 400,00
194 600,00
205 290,00
216 600,00
228 500,00
Оборудование поликлинических подразделений
29 400,00
900,00
5 000,00
7 000,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
5 000,00
7 000,00
Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
243 000,00
0,00
39 000,00
38 000,00
34 000,00
30 000,00
32 000,00
34 000,00
36 000,00
Капитальный ремонт зданий ГАУЗ "РНД МЗ РТ"
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00
Капитальный ремонт зданий Реабилитационного центра в с. Большие Ключи
4 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Набережночелнинский наркологический диспансер"
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Нижнекамский наркологический диспансер"
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Альметьевский наркологический диспансер"
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реконструкция здания и создание палаты интенсивной терапии и реанимации в филиале ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Набережночелнинский наркологический диспансер"
14 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение оборудованием реабилитационных центров филиалов РНД, в том числе в:
20 000,00
0,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
г. Бугульме
14 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
г. Альметьевске
6 000,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Бугульминский наркологический диспансер"
12 000,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
Приобретение передвижного пункта (автомобиля) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внедрение новых методик реабилитации
14 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Внедрение новых эффективных лекарственных препаратов (типа вивитрол) для лечения больных алкоголизмом
70 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Текущий ремонт помещений
56 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
Приобретение оборудования для реабилитационных центров в ГАУЗ "РНД МЗ РТ" и филиалах
28 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
188 072,13
0,00
17 730,00
37 218,13
22 240,00
26 210,00
27 586,55
27 833,31
29 254,14
Строительство поликлиники, г. Казань
47 250,00
0,00
17 250,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт ГАУЗ "РКПБ МЗ РТ", г. Казань
98 784,00
0,00
0,00
0,00
22 000,00
23 210,00
18 486,55
19 833,31
15 254,14
Капитальный ремонт ПНД, г. Зеленодольск
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт ПНД, г. Альметьевск
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
Капитальный ремонт ПНД, г. Набережные Челны
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
Капитальный ремонт ПНД, г. Нижнекамск
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием (ЛДО) ПНД новой поликлиники, г. Казань
12 873,33
0,00
0,00
6 353,73
0,00
2 118,20
2 209,40
1 100,50
1 091,50
Оснащение ЛДО ПНД, г. Альметьевск
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение ЛДО ПНД, г. Нижнекамск
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение ЛДО ПНД новой поликлиники, г. Казань
864,40
0,00
0,00
864,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение ЛДО ПНД, г. Зеленодольск
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Замена ЛДО, г. Казань
3 580,40
0,00
0,00
0,00
0,00
881,80
890,60
899,50
908,50
Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
11 493 835,64
1 219 833,65
1 280 049,50
1 293 577,22
1 467 264,17
1 356 306,91
1 724 568,99
1 559 603,50
1 592 631,69
Переоснащение сосудистых центров лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе:
425 330,40
0,00
0,00
0,00
181 665,20
0,00
193 665,20
50 000,00
0,00
ГАУЗ "МКДЦ", г. Казань (региональный центр)
102 665,20
0,00
0,00
0,00
28 000,00
0,00
74 665,20
0,00
0,00
ГАУЗ "ГБ № 5", г. Набережные Челны
99 665,20
0,00
0,00
0,00
99 665,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Арская ЦРБ
16 000,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Буинская ЦРБ
16 000,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистопольская ЦРБ
19 000,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Альметьевская МСЧ
3 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ "РКБ № 2 МЗ РТ", г. Казань
31 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
0,00
0,00
Нижнекамская ЦРМБ
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
Зеленодольская ЦРБ
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
Елабужская ЦРБ
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
ГАУЗ РТ "БСМП" г. Набережные Челны (региональный центр)
31 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
0,00
0,00
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", г. Казань
31 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
0,00
Бугульминская ЦРБ
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
Оснащение блока реанимации неврологического отделения, палат ранней реабилитации, в том числе:
425 000,00
125 000,00
125 000,00
75 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
ГАУЗ "ГКБ № 2", г. Казань
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", г. Казань
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Альметьевская ЦРБ
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сабинская ЦРБ
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Елабужская ЦРБ
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Арская ЦРБ
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Буинская ЦРБ
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистопольская ЦРБ
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ "ГБ № 5" г. Набережные Челны, 45 коек
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бугульминская ЦРБ
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", г. Казань
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ РТ "БСМП", г. Набережные Челны (региональный центр)
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ "ГКБ № 7", г. Казань
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ "МКДЦ", г. Казань (региональный центр)
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
ГАУЗ "РКБ № 2 МЗ РТ", г. Казань
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
Нижнекамская ЦРМБ
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
Зеленодольская ЦРБ
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
Финансирование неврологических отделений для больных с ОНМК
6 429 452,76
661 359,30
697 734,07
736 109,44
776 595,46
819 308,21
864 370,16
911 910,52
962 065,60
Финансирование отделений неотложной кардиологии с кардиореанимацией
4 214 052,48
433 474,34
457 315,43
482 467,78
509 003,51
536 998,70
566 533,63
597 692,98
630 566,10
Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
29 812 764,52
1 126 666,20
4 617 336,94
4 085 508,84
3 896 463,90
3 699 746,58
4 305 170,73
4 382 980,70
3 698 890,63
Реконструкция ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (бывшей БСМП № 1 г. Казани)
435 873,60
0,00
435 873,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реконструкция онкогематологического отделения ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (в бывшей БСМП № 1 г. Казани)
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение оборудованием реконструированного здания ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (бывшей БСМП № 1 г. Казани)
799 999,60
0,00
599 999,60
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение оборудованием отделения реабилитации ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" на 30 коек (в бывшей БСМП № 1 г. Казани)
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство нового лечебного корпуса на 200 коек, 6 операционных и 12 реанимационных коек
805 000,00
0,00
200 000,00
400 000,00
205 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение оборудованием нового лечебного корпуса
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
250 000,00
250 000,00
200 000,00
Реконструкция поликлиники ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
180 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
Расширение блока "Б" Центра ядерной медицины
250 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Реконструкция 9-этажного лечебного корпуса ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" под пансионат для амбулаторных больных
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
Строительство центра протонной терапии ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
100 000,00
100 000,00
20 000,00
Оснащение оборудованием центра протонной терапии ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
200 000,00
Сооружение надземных переходов между корпусами ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
32 000,00
0,00
12 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сооружение надземного перехода через железнодорожные пути к ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
5 000,00
Строительство радиотерапевтического отделения в г. Набережные Челны
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
Оснащение оборудованием радиотерапевтического отделения в г. Набережные Челны
73 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 400,00
0,00
0,00
Строительство радиотерапевтического отделения в г. Альметьевске
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
Реконструкция лечебного корпуса ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" (ул. Ахтубинская, д. 17) под филиал ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
126 000,00
0,00
126 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение оборудованием филиала ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 17)
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение оборудованием радиотерапевтического отделения в г. Альметьевске
73 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 400,00
0,00
Оснащение ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" медицинским оборудованием в соответствии со стандартом
3 950 000,00
0,00
650 000,00
700 000,00
550 000,00
575 000,00
625 000,00
475 000,00
375 000,00
Финансирование приобретения медицинских противоопухолевых препаратов для химиотерапевтического лечения больных
6 823 765,40
0,00
825 432,80
870 831,60
918 727,30
969 257,40
1 022 566,50
1 078 807,70
1 138 142,10
Оснащение цифровыми маммографами 55 ЛПУ
302 500,00
0,00
0,00
110 000,00
0,00
192 500,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение медицинским оборудованием филиалов ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" в г. Набережные Челны и г. Альметьевске
1 000 000,00
0,00
400 000,00
300 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
Финансирование отделения реабилитации онкологических больных для взрослых (30 коек)
414 541,46
0,00
0,00
67 378,63
68 052,41
68 732,94
69 429,26
70 123,50
70 824,73
Финансирование работы онкологических коек для взрослых (в том числе койки дневных стационаров)
8 256 530,02
805 845,20
811 502,58
883 450,77
961 777,15
1 047 196,20
1 143 159,73
1 244 765,89
1 358 832,50
Финансирование посещений в АПУ
1 662 227,89
197 017,10
198 400,24
201 815,67
205 289,90
208 853,69
213 030,77
216 742,83
221 077,68
Медицинские услуги (маммография, КТ, МРТ, РИЛ)
449 723,55
53 303,90
53 678,12
54 602,18
55 542,15
56 506,35
57 636,47
58 640,79
59 813,60
Повышение заработной платы сотрудников
479 027,00
49 827,00
52 600,00
54 700,00
58 000,00
61 300,00
64 300,00
67 500,00
70 800,00
Содержание учреждения
67 176,00
6 973,00
7 350,00
7 730,00
8 075,00
8 600,00
9 048,00
9 500,00
9 900,00
Увеличение стоимости основных средств
131 600,00
13 700,00
14 500,00
15 000,00
16 000,00
16 800,00
17 600,00
18 500,00
19 500,00
Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи
288 796,10
119 500,00
10 000,00
23 125,30
24 405,10
25 739,00
27 154,70
28 648,20
30 223,80
Развитие санитарной авиации, в том числе:
288 796,10
119 500,00
10 000,00
23 125,30
24 405,10
25 739,00
27 154,70
28 648,20
30 223,80
строительство 10 вертолетных площадок
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство вертолетной площадки с оборудованием
25 500,00
25 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
оснащение 2 вертолетных площадок оборудованием
28 732,90
28 732,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
обучение авиамедицинских бригад отделений санитарной авиации и медицины катастроф
6 976,30
0,00
0,00
1 012,80
1 068,50
1 127,30
1 189,30
1 254,70
1 323,70
содержание 16 вертолетных площадок
114 423,10
0,00
4 206,20
16 000,00
16 888,00
17 808,40
18 787,90
19 821,20
20 911,40
заработная плата медицинского персонала
53 163,80
5 267,10
5 793,80
6 112,50
6 448,60
6 803,30
7 177,50
7 572,30
7 988,70
Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
1 356 531,71
0,00
368 610,00
4 602,04
21 330,46
541 935,77
0,00
414 873,80
5 179,64
Закупка санитарного автотранспорта
1 356 531,71
0,00
368 610,00
4 602,04
21 330,46
541 935,77
0,00
414 873,80
5 179,64
Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации
2 085 698,58
144 892,49
169 475,82
197 245,32
229 338,43
266 210,63
308 356,49
357 085,68
413 093,70
Для оплаты услуг гемодиализа
1 879 694,17
137 369,50
157 627,12
180 672,93
207 607,88
238 856,21
274 879,24
316 951,24
365 730,04
Для оплаты услуг перитониального диализа
206 004,41
7 522,99
11 848,71
16 572,39
21 730,55
27 354,42
33 477,25
40 134,44
47 363,66
Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
1 136 288,38
0,00
0,00
42 924,88
148 673,28
180 518,65
215 398,16
253 548,81
295 224,60
Финансирование ВМП
1 136 288,38
0,00
0,00
42 924,88
148 673,28
180 518,65
215 398,16
253 548,81
295 224,60
Мероприятие 2.11. Развитие службы крови
1 209 609,36
0,00
151 859,42
153 080,34
162 469,98
171 068,81
180 376,88
190 196,90
200 557,03
Организация двукратного типирования антигенов эритроцитов по системам Резус и Келл на образцах крови каждого донора от разных донаций различными методами
47 908,96
0,00
4 117,61
5 490,14
6 862,67
7 240,12
7 638,33
8 058,44
8 501,65
Организация ПЦР-диагностики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в пулированных образцах крови всех доноров при каждой донации, за исключением забракованных в ходе апробации
587 988,51
0,00
71 125,68
75 037,59
79 164,67
83 518,73
88 112,26
92 958,43
98 071,15
Организация доставки из филиалов и муниципальных отделений переливания крови в диагностическую лабораторию СПИД и ВГ головного учреждения ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" в г. Казани образцов донорской крови на ПЦР-исследование
11 901,89
0,00
915,53
1 831,06
1 831,06
1 831,06
1 831,06
1 831,06
1 831,06
Расширение использования метода карантинизации донорской плазмы
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расширение метода вирусинактивации донорской плазмы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку донорской крови
8 426,40
0,00
8 426,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение вирусинактивации донорской плазмы, не прошедшей карантин из-за неявки доноров на повторное обследование по истечении срока ее карантинизации в течение 6 месяцев
552 507,10
0,00
66 833,70
70 509,55
74 387,58
78 478,90
82 795,23
87 348,97
92 153,17
Внедрение системы управления процессами заготовки крови и использования компонентов крови в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан (УПЗКиК)
636,50
0,00
200,50
212,00
224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
3 394 353,60
0,00
1 441 026,70
1 271 257,70
566 764,50
22 454,90
29 296,20
30 841,50
32 712,10
Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
112 900,00
0,00
60 000,00
52 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ" (родильное отделение) (2014 г.); капитальный ремонт ГАУЗ "Арская ЦРБ" (родильное отделение), ГАУЗ "Нурлатская ЦРБ" (родильное отделение) (2015 г.)
112 900,00
0,00
60 000,00
52 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
160 092,20
0,00
45 524,70
49 465,50
10 939,10
11 911,70
12 881,60
14 040,60
15 329,00
Оборудование для тандемной масспектрометрии
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пренатальная (дородовая) диагностика, аудиологический, неонатальный скрининг; электрокардиографы для новорожденных (50 штук) (2014 г.); система холтеровского мониторирования с гистратором электрокардиограмм (2014 г. - 2 штуки; 2015 г. - 41 ЦРБ); аппарат ультразвуковой диагностический высокого класса (4 датчика + кардиопакет) (2014 г. - 2 штуки, 2015 г. - 6 штук)
126 171,30
0,00
25 063,70
48 537,90
9 533,10
10 000,10
10 489,90
11 003,80
11 542,80
Пренатальная (дородовая) диагностика
13 920,90
0,00
461,00
927,60
1 406,00
1 911,60
2 391,70
3 036,80
3 786,20
Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
81 842,40
0,00
13 188,60
12 746,70
7 749,30
7 561,20
13 136,60
13 519,30
13 940,70
Неонатальный реанимобиль (7 штук); реанимобиль для транспортировки детей старше 1 мес. (5 штук); реабилитационное оборудование (кровать сухой иммерсии для ранней реабилитации "Сатурн") 2014 г. - 2 шт., 2015 г. - 1 шт., 2016 г. - 1 шт.; фортификатор грудного молока (для выхаживания недоношенных детей, в т.ч. с ЭНМТ и ОНМТ) - годовое обеспечение для 3 учреждений, 2014 - 2020 гг.
81 100,00
0,00
13 100,00
12 700,00
7 700,00
7 100,00
13 100,00
13 500,00
13 900,00
Койки ОРН - 41 (2014 - 2020 гг.)
742,40
0,00
88,60
46,70
49,30
461,20
36,60
19,30
40,70
Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
3 039 004,70
0,00
1 322 130,10
1 155 964,20
548 076,10
2 982,00
3 128,30
3 281,60
3 442,40
Приобретение диагностического оборудования для онкогематологического отделения ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ"; создание Центра детской хирургии (оборудование) в г. г. Нижнекамске, Альметьевске, Набережные Челны; открытие центра ретинопатии в г. г. Казани, Набережные Челны; создание Центра нейроонкологии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ"; создание республиканского гастроэнтерологического центра на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ"; проведение реконструкции ГАУЗ "Детская городская больница № 1" г. Казани; создание отделения детей раннего возраста на базе ГАУЗ "Детская городская больница № 8" г. Казани с целью выхаживания детей с заболеваниями ЦНС; строительство детского клинико-диагностического центра на базе ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 7" г. Казани, строительство II очереди инфекционного корпуса ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова"; проведение капитального ремонта инфекционного отделения ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром" г. Нижнекамска; проведение строительно-монтажных работ и оснащение медицинским оборудованием ГАУЗ "Набережно-Челнинская инфекционная больница"
3 039 004,70
0,00
1 322 130,10
1 155 964,20
548 076,10
2 982,00
3 128,30
3 281,60
3 442,40
Мероприятие 4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
514,30
0,00
183,30
181,30
0,00
0,00
149,70
0,00
0,00
Создание центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" - женская консультация (2014 г.), "Центр женского здоровья" ГБУЗ "Елабужская городская поликлиника" (2015 г.), ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", женская консультация (2018 г.)
514,30
0,00
183,30
181,30
0,00
0,00
149,70
0,00
0,00
5
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
4 646 510,00
0,00
665 690,10
696 683,60
687 795,90
724 389,40
692 837,80
649 480,30
529 632,90
Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
4 646 510,00
0,00
665 690,10
696 683,60
687 795,90
724 389,40
692 837,80
649 480,30
529 632,90
Организация федерального центра реабилитации для взрослых и детей, в том числе:
1 484 860,00
0,00
210 109,00
227 056,00
198 195,00
256 663,00
177 836,00
236 613,00
178 388,00
реконструкция помещений и зданий на 140 коек;
184 860,00
0,00
58 648,00
45 479,00
34 583,00
21 358,00
15 258,00
5 430,00
4 104,00
строительство пристроя на 100 коек;
400 000,00
0,00
83 768,00
68 734,00
55 374,00
58 458,00
56 235,00
45 585,00
31 846,00
оснащение оборудованием
900 000,00
0,00
67 693,00
112 843,00
108 238,00
176 847,00
106 343,00
185 598,00
142 438,00
Реконструкция стационарных отделений реабилитации
881 200,00
0,00
225 946,00
168 259,60
114 356,00
97 481,40
92 483,00
97 140,30
85 533,70
Оснащение и дооснащение оборудованием стационарных отделений реабилитации
976 770,00
0,00
141 654,00
84 986,00
122 403,90
158 773,00
192 492,80
163 385,00
113 075,30
Реконструкция отделений реабилитации поликлиник и санаториев
807 180,00
0,00
42 138,10
98 744,00
196 877,00
148 689,00
147 233,00
73 590,00
99 908,90
Оснащение и дооснащение оборудованием отделений реабилитации поликлиник и санаториев
496 500,00
0,00
45 843,00
117 638,00
55 964,00
62 783,00
82 793,00
78 752,00
52 727,00
6
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
206 337 247,66
2 292 628,55
7 374 165,80
12 620 920,13
19 961 464,14
31 717 166,00
37 719 922,06
43 877 337,72
50 773 643,26
Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий (дополнительная потребность на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 по повышению заработной платы)
206 337 247,66
2 292 628,55
7 374 165,80
12 620 920,13
19 961 464,14
31 717 166,00
37 719 922,06
43 877 337,72
50 773 643,26
8
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
60 972 190,66
4 711 619,38
5 675 695,25
6 506 308,94
7 060 773,00
7 817 715,93
8 760 098,66
9 759 818,71
10 680 160,79
Всего
2 013
9
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
1 607 720,93
121 490,30
193 234,70
214 609,60
177 183,90
194 943,40
223 446,20
232 029,04
250 783,79
Мероприятие 9.1. Продолжение работ по защищенному подключению медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
206 198,40
71 550,00
16 537,50
17 364,40
18 232,60
19 144,20
20 101,40
21 106,50
22 161,80
Мероприятие 9.2. Продолжение реализации мероприятий по популяризации использования информационных технологий в здравоохранении
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 9.3. Масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий
140 626,00
11 160,00
50 268,00
47 381,40
11 500,40
2 625,50
11 756,80
2 894,60
3 039,30
Мероприятие 9.4. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельной медицинских работников
103 600,00
700,00
4 200,00
7 700,00
11 200,00
14 700,00
18 200,00
21 700,00
25 200,00
Мероприятие 9.5. Внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 9.6. Внедрение систем удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов
45 000,00
0,00
22 500,00
22 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 9.7. Совершенствование системы обработки вызовов скорой медицинской помощи, обеспечение работоспособности унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта с использованием технологии ГЛОНАСС/GPS, интеграция с системой обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
331 602,50
8 196,70
17 990,40
30 040,70
37 923,20
52 125,30
58 291,00
61 712,70
65 322,50
Мероприятие 9.8. Создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения
28 184,00
5 420,00
3 252,00
3 252,00
3 252,00
3 252,00
3 252,00
3 252,00
3 252,00
Мероприятие 9.9. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением к универсальной электронной карте, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде
752 510,03
24 463,60
78 486,80
86 371,10
95 075,70
103 096,40
111 845,00
121 363,24
131 808,19
10
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан"
13 450 610,15
0,00
80 000,00
133 000,00
32 000,00
7 495 457,82
3 907 663,54
1 422 716,45
379 772,34
ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" МЗ РТ, завершение строительства
94 473,28
0,00
0,00
0,00
0,00
94 473,28
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер", завершение строительства
68 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 180,00
0,00
0,00
0,00
Детский стационар ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова", строительство
945 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245 000,00
300 000,00
400 000,00
0,00
ГАУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница", строительство
22 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 750,00
0,00
0,00
0,00
Медицинский пункт (пос. Отары), строительство
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 офисов ВОП (г. Казань)
120 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
8 офисов ВОП (г. Нижнекамск)
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
60 офисов ВОП (г. Набережные Челны)
250 000,00
0,00
50 000,00
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
3 офиса ВОП (г. Альметьевск)
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
10 000,00
0,00
0,00
ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром", реконструкция
193 752,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193 752,00
0,00
0,00
0,00
Перинатальный центр на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница МЗ РТ", строительство
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Детский консультативно-диагностический центр "Заречье" ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 7" г. Казани, строительство
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
70 000,00
0,00
0,00
ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", строительство
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
500 000,00
0,00
0,00
ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", реконструкция
108 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
28 700,00
0,00
0,00
ГАУЗ "Республиканская клиническая больница № 2", строительство
2 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
0,00
0,00
0,00
ГАУЗ РТ "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны, строительство
2 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
900 000,00
500 000,00
0,00
Создание межмуниципального центра "Камская многопрофильная больница" на базе ГАУЗ "Городская больница № 5" с открытием ПЧКВ-центра
845 857,63
0,00
0,00
0,00
0,00
281 952,54
281 952,54
281 952,55
0,00
ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", новое строительство
450 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 900,00
220 000,00
0,00
0,00
ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", реконструкция
102 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
28 500,00
23 800,00
0,00
ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", капитальный ремонт
468 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169 000,00
299 600,00
0,00
0,00
ГАУЗ "Детская больница с перинатальным центром"
332 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 600,00
187 000,00
41 500,00
33 300,00
ГАУЗ "Детский терапевтический санаторий"
41 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 200,00
Оснащение оборудованием ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"
296 995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 900,00
27 221,00
71 130,00
183 744,00
Оснащение оборудованием ГАУЗ "Детская больница с перинатальным центром"
180 002,24
0,00
0,00
0,00
0,00
25 450,00
12 690,00
62 333,90
79 528,34
ГАУЗ "Городская поликлиника № 17" г. Казани, строительство
237 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237 500,00
0,00
0,00
0,00
Врачебная амбулатория, г. Казань, пос. Салмачи, строительство
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО, в том числе:
357 374 735,84
10 983 634,07
25 264 061,69
29 222 309,25
36 491 481,18
56 528 030,15
60 668 389,97
66 057 571,32
72 159 258,20
источник не определен
357 374 735,84
10 983 634,07
25 264 061,69
29 222 309,25
36 491 481,18
56 528 030,15
60 668 389,97
66 057 571,32
72 159 258,20
Приложение № 3
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 10 декабря 2014 г. № 966
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ДО 2020 ГОДА"
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Программа развития здравоохранения Республики Татарстан
1
Смертность от всех причин
на 1000 населения
12,4
12,2
12,2
12,0
11,8
11,6
11,4
11,0
10,7
10,3
2
Материнская смертность
на 100 тыс. родившихся живыми
13,8
10,7
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
8,8
8,8
8,8
3
Младенческая смертность
на 1000 родившихся живыми
4,9
6,5
7,0
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
6,0
6,0
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
750,9
666,3
665,0
660,0
655,0
650,0
645,0
640,0
635,0
630,0
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
17,1
17,8
18,3
18,0
17,9
17,7
17,5
17,3
17,1
16,9
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
178,4
181,0
182,8
182,7
182,6
182,5
182,4
182,3
182,2
182,1
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
8,2
6,9
6,3
6,2
6,1
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
9,6
9,7
9,6
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
9,0
9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
10
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процентов
30,0
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
11
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
50,2
48,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
38,0
37,0
36,0
12
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
38,9
36,2
29,2
29,5
29,8
30,1
30,4
30,7
30,7
30,7
13
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
1/2,4
1/2,6
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
1/3,0
14
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
86,3
103,1
99,0
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
15
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
63,6
64,5
68,0
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
16
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
37,5
37,6
45,0
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
17
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,3
71,8
72,5
73,0
73,2
73,5
74,0
74,7
74,9
75,0
18
Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения
процентов
61,0
58,7
55,5
52,3
50,0
45,5
41,1
37,8
34,2
30,0
19
Смертность населения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. населения соответствующего возраста
527,1
495,7
495,0
494,3
494,0
493,5
493,0
490,5
491,8
491,0
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году
процентов
0,00
0,00
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
1.2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году
процентов
100,0
100,0
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
1.3
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году
процентов
100,0
100,0
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
1.4
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр)
процентов
24,0
23,5
23,4
23,3
23,2
23,2
23,1
23,0
22,9
22,8
1.5
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
1.6
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
38,0
37,0
37,0
36,9
36,8
36,7
36,6
36,5
36,4
36,3
1.7
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
70,0
70,0
69,0
68,0
67,0
66,0
65,0
64,0
63,0
62,0
1.8
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
39,5
39,5
39,5
39,4
39,3
39,2
39,1
39,0
38,9
38,8
1.9
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
44,0
43,0
1.10
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процентов
54,1
54,2
54,3
54,4
54,5
54,6
54,8
55,0
55,2
55,5
1.11
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
93,7
96,7
96,7
96,7
96,8
96,8
96,9
96,9
97,0
97,0
1.12
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,0
0,0
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
1.13
Заболеваемость корью
на 1 млн населения
0,0
2,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.14
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,18
0,39
0,3
0,25
0,2
0,18
0, 15
0,12
0,1
0,08
1.15
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,18
0,03
0,17
0,15
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,05
1.16
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.17
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.18
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.19
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.20
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
86,0
86,5
86,8
87,1
87,4
87,7
88,0
88,3
88,6
88,9
1.23
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
12,0
12,0
11,9
11,8
11,8
11,6
11,6
11,5
11,4
11,2
1.24
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
процентов
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7
1,6
1,5
1.25
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
22,2
17,6
17,6
17,5
17,5
17,4
17,4
17,3
17,3
17,2
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
42,0
41,0
43,0
48,1
52,5
56,9
61,5
66,0
70,3
75,0
2.2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процентов
23,0
30,0
32,0
33,0
35,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
2.3
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
61,3
62,3
62,5
63,0
63,2
63,5
63,7
64,3
64,4
64,5
2.4
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
2.5
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
9,0
9,1
9,2
9,3
9,5
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
2.6
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
2.7
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
10,0
2.8
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
21,4
20,6
20,4
20,42
20,27
20,19
20,07
20,04
20,06
20,0
2.9
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
302,2
282,6
281,8
280,9
279,6
278,0
276,3
274,4
272,3
270,6
2.10
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
230,2
214,6
214,1
212,6
210,6
207,6
204,6
200,6
196,1
192,4
2.11
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
53,3
53,5
53,8
53,9
54,1
54,3
54,5
54,7
54,9
55,0
2.12
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процентов
29,2
28,5
28,0
27,5
27,2
26,0
24,7
23,5
22,2
21,0
2.13
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,6
88,5
85,0
85,5
86,4
87,2
88,1
89,0
89,1
89,2
2.14
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
2,6
3,4
3,4
3,4
3,38
3,35
3,32
3,32
3,3
3,3
2.15
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
3.1
Объем финансирования немедицинских услуг, переведенных на аутсорсинг, от объема финансирования Программы государственных гарантий
процентов
2
2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
3
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка
4.1
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процентов
н/д
60,4
65,0
70,0
73,0
75,0
78,0
80,0
82,0
85,0
4.2
Охват неонатальным скринингом
доля (процентов) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
99,1
98,0
98,0
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
98,5
98,5
4.3
Охват аудиологическим скринингом
доля (процентов) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
97,0
97,1
97,2
97,3
97,4
97,5
97,6
97,8
97,9
98,0
4.4
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
1,7
3,1
3,3
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
2,8
2,7
4.5
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 100 000 населения соответствующего возраста
70,0
80,0
80,0
80,0
79,5
79,0
78,5
78,0
78,0
78,0
4.6
Больничная летальность детей
доля (процентов) умерших детей от числа поступивших
0,16
0,23
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
0,2
0,2
0,19
4.7
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
21,9
23,2
23,1
23,0
22,9
22,9
22,9
22,8
22,8
22,8
4.8
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процентов) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
нет данных
2,1
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
13,0
15,0
4.9
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
94,0
95,0
96,4
96,8
97,2
97,6
98,0
98,4
98,8
99,0
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
5.1
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
3,5
8,0
10,0
15,0
17,0
21,0
25,0
30,0
40,0
45,0
5.2
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
25,0
5.3
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
60,0
70,0
76,0
77,0
78,0
80,0
82,0
83,0
84,0
85,0
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
6.1
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6.2
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
0,00
0,27
0,54
0,67
1,01
1,28
1,64
1,86
2,08
2,43
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
7253,0
8575,0
8580,0
8590,0
8600,0
8610,0
8620,0
8630,0
8640,0
8650,0
7.2
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
912,0
916,0
920,0
930,0
940,0
950,0
960,0
970,0
980,0
990,0
7.3
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
1268,0
1272,0
1311,0
1320,0
1330,0
1340,0
1350,0
1360,0
1370,0
1380,0
7.4
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
человек
12835,0
12712,0
12530,0
12530,0
12530,0
12530,0
12530,0
12530,0
12530,0
12530,0
7.5
Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных
единиц
0,0
1,0
1,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
7.6
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
85,0
159,0
160,0
160,0
170,0
180,0
190,0
200,0
210,0
220,0
7.7
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
процентов
64,0
69,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.8
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
7.9
Количество разработанных профессиональных стандартов
единиц
0,0
0,0
10,0
40,0
46,0
1,0
7,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
8.1
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов)
процентов
99,999
99,998
99,998
99,998
99,998
99,999
99,999
99,999
99,999
99,999
8.2
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
9.1
Процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процентов
5
5
7
10
15
50
70
90
95
95
Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)
10.1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,3
71,8
72,5
73,0
73,2
73,5
74,0
74,7
74,9
75,0
10.2
Смертность от всех причин
на 1000 населения
12,4
12,2
12,2
12,0
11,8
11,6
11,4
11,0
10,7
10,3
Подпрограмма 11. Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
11.1
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
13,8
10,7
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
8,8
8,8
8,8
11.2
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
4,9
6,5
7,0
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
6,0
6,0
11.3
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
1,7
3,1
3,3
3,0
3,0
2,9
2,85
2,8
2,75
2,7
11.4
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
доля (процентов) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
нет данных
46,5
50,0
50,0
52,0
55,0
60,0
70,0
70,0
70,0
11.5
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акперинатальных центрах
доля (процентов) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в перинатальных центрах
нет данных
65,0
65,3
65,3
66,5
70,0
73,0
75,0
75,0
75,0
------------------------------------------------------------------